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  • 索引号 11500114009130311J/2025-00206
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2025-09-02
  • 发布日期 2025-09-02
  • 文件标题 重庆市黔江区社会福利事务中心2024年度决算公开说明
  • 发布机构 黔江区民政局
  • 有效性

重庆市黔江区社会福利事务中心2024年度决算公开说明

重庆市黔江区社会福利事务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

职能职责为承担全区特困人员的集中供养服务;指导乡镇敬老院养老服务管理;承担全区养老服务机构标准化建设的具体事务;承担全区民政基础设施的项目策划、包装和建设管理的具体事务;承担区内社会弃婴和孤、残儿童的收养、医疗、教育、康复和送养工作;承担区内养老服务机构人员的专业技能培训;开展社会服务工作;管理全区收治的麻风病人的生活和医疗、直至死后安葬;完成区委、区政府和区民政局交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计106.61万元,支出总计106.61万元。收、支与2023年度相比,减少29.78万元,下降21.8%,主要原因是原有3名人员调入新成立的未成年人保护中心。

2.收入情况。2024年度收入合计106.61万元,与2023年度相比,减少29.78万元,下降21.8%,主要原因是原有3名人员调入新成立的未成年人保护中心。其中:财政拨款收入106.61万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计106.61万元,与2023年度相比,减少29.78万元,下降21.8%,主要原因是原有3名人员调入新成立的未成年人保护中心。其中:基本支出106.61万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计106.61万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少29.78万元,下降21.8%。主要原因是原有3名人员调入新成立的未成年人保护中心。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入106.61万元,与2023年度相比,减少29.78万元,下降21.8%。主要原因是原有3名人员调入新成立的未成年人保护中心。较年初预算数增加16.29万元,增长18.0%。主要原因是人员工资调标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出106.61万元,与2023年度相比,减少29.78万元,下降21.8%。主要原因是原有3名人员调入新成立的未成年人保护中心。较年初预算数增加16.29万元,增长18.0%。主要原因是人员工资调标。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1社会保障与就业支出96.96万元,占90.94%,较年初预算数增加16.29万元,增长20.2%,主要原因是人员工资调标。

2卫生健康支出5.37万元,占5.04%,较年初预算数无增减。

3)住房保障支出4.28万元,占4.02%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出106.61万元。其中:人员经费100.20万元,与2023年度相比,减少25.64万元,下降20.4%,主要原因是原有3名人员调入新成立的未成年人保护中心。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费6.42万元,与2023年度相比,减少4.13万元,下降39.2%,主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.47万元,较年初预算数减少0.03万元,下降6.0%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.03万元,下降6.0%,主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2024年度未发生公务车购置费。

本单位2024年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.47万元,主要用于接待市局来黔指导工作及国鼎长城文化公司来黔开展项目考察。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降6.0%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.03万元,下降6.0%,主要原因是厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次47人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费99.85元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.12万元,下降100.0%,主要原因是厉行节约。本年度培训费支出0.54万元,与2023年度相比,减少0.46万元,下降46.0%,主要原因是厉行节约。

(二)机关运行经费情况说明

本单位2024年度无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79228508

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