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重庆市黔江中心医院2022年审计工作计划

日期:2021-12-09

2022年,我院内审工作将以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设、提高资金使用效益为重点,以建设节约型医院、构建和谐医院为目标,积极履行审计职能,突出重点,注重实效,紧紧围绕医院中心工作,结合内部审计工作实际,提出2022年度审计工作计划。

一、工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,牢固树立“审计为发展服务”的科学理念,依法独立履行审计监督职责,继续坚持“围绕中心,服务大局”的指导思想,坚持创新审计理念和审计方式方法,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,推进有重点、有深度、有步骤、有成效的审计全覆盖,切实履行监督职责,发挥审计工作推进医院发展、推进医务人员依法执业、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(一)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在日常资金审核的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极做好中央专项资金使用情况审计及科研经费管理、使用审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。

(二)积极开展经济责任审计。加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。积极开展重点科室履职情况抽查审计,进一步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(三)切实加强内部控制审计。将现金抽查审计、采购审计及物资、卫材审计贯彻落实落细,积极发挥日常内审监督作用,勿以事小而不为。

(四)主动做好基建维修审计。做到事前项目审查、事中监督管理和事后价格控制,防范基建修缮投资管理风险,促进各类工程项目规范管理,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施

(五)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查科室自觉执行审计意见和建议,促进医院管理工作进一步规范化、制度化。

(六)认真履行审计监督职责。充分发挥审计监督的重要作用,参与基建工程、零星维修工程、医疗设备、物资等采购招投标、签证、验收等工作,对经济合同签订等方面进行审计监督,将审计关口前移,注重事前、事中监督,发挥审计在重大建设项目和大额经费使用过程中的监督作用,促进经济活动的正常开展,保障医院资金的合理使用。

(七)进一步完善相关内部审计制度和流程,做好内审人员后续教育工作。

三、主要措施

1.坚持以人为本,依法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审计人员素质,努力学习审计相关法律法规和审计业务知识,继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针,做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任,成果到位。开展文明审计,树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风,把它贯穿到审计业务的全过程,力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果运用,都严谨细致,以避免审计风险的产生。

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