中国人民政治协商会议重庆市黔江区委员会办公室2021年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.办公室主要工作职责:负责区政协和区政协办公室来往文电接传处理工作;负责区政协全体会议、常委会会议、党组会议、主席会议、机关党组会议、秘书长会议、主任办公会议以及各种专题会议的统筹协调、相关材料准备和会务工作;负责对外宣传,编发政协工作简报、政协年鉴编撰、社情民意信息、调研报告及区政协和区政协办公室文件;负责机要保密、文书档案、文印、通讯、图书阅览工作;负责机关的水、电、办公设施的维修与管理、资金管理、财产管理、公务用车管理使用和维修保养、政务接待工作;负责机关政工、人事、群团、离退休人员工作;协助区政协党组做好相关工作,负责机关思想建设、组织建设及党风廉政建设工作;负责机关对口联系帮扶、活动创建、精神文明、卫生健康、综合治理、安全维稳等工作;统筹委员视察调研等有关工作;接待和处理政协委员来信来访;负责与区委办、区人大办、区政府办及相关部门的协调联系工作;负责市、区县政协和外地政协来访、指导、考察的接待及对外联络工作;会同区委组织、统战部门提出政协委员增补、退出或有关处理建议,并按有关程序办理;完成区政协党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。
2.研究室主要工作职责为:研究有关统一战线和人民政协工作的理论和政策,总结政协工作经验,完成市政协安排的理论研究课题,撰写理论研讨文章;负责区政协重要文稿的起草;积累和整理有关统一战线的理论政策和区政协情况的资料。编写与政协有关的书籍和资料,宣传人民政协的性质、任务、地位、作用,扩大政协影响;参加区政协组织的视察调研等重大活动,加强对各方面情况的了解和研究;完成区政协党组会议、主席会议交办的其他工作。
3.联络办公室主要工作职责为:学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策;了解掌握有关黔江台侨属的基本情况,开展对全区台侨属的联谊活动,广交朋友;加强与各民主党派、界别委员和区内外各界人士的联系,为促进我区经济社会发展献计出力。加强与乡镇政协委员小组的联系,指导乡镇政协委员小组开展工作;负责住黔全国政协委员和市政协委员的联系、服务工作,承担市政协相关委室及区外政协来访、片区会议的联络联谊工作;开展区政协委员的履职管理、考核等相关工作;完成区政协党组会议、主席会议交办的其他工作。
4.综合经济办公室主要工作职责为:负责区政协经济委员会、提案委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境保护委员会的日常协调工作;负责组织相关委室拟定年度工作计划并组织、协调、推动相关委室履行职责,开展年度工作总结;负责相关委室会议、活动的组织协调,为相关界别委员履行职能做好协调服务工作;开展对口联系和对口协商工作,联系相关界别并协助开展界别协商工作;负责召集相关专委会起草全体会议、常委会会议、主席会议和其他有关会议涉及相关委室工作的文稿;
负责推动相关界别委员反映社情民意工作和相关专委会活动的信息收集、报送工作;负责相关专委会与区级有关部门和单位的对口联系、对口协商工作;完成区政协党组会议、主席会议交办的其他工作。
5. 社会事业办公室主要工作职责为:负责区政协文化文史和学习委员会、教育科学文化卫生委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会的日常协调工作;负责组织相关委室拟定年度工作计划并组织、协调、推动相关委室履行职责,开展年度工作总结;负责相关委室会议、活动的组织协调,为相关界别委员履行职能做好协调服务工作;开展对口联系和对口协商工作,联系相关界别并协助开展界别协商工作;负责召集相关专委会起草全体会议、常委会会议、主席会议和其他有关会议涉及相关委室工作的文稿;负责推动相关界别委员反映社情民意工作和相关专委会活动的信息收集、报送工作;负责相关专委会与区级有关部门和单位的对口联系、对口协商工作;完成区政协党组会议、主席会议交办的其他工作。
(二)机构设置。
1.政协重庆市黔江区委员会办公室属独立核算预算单位。
2.政协重庆市黔江区委员会机关设办公室、研究室、联络办公室、综合经济办公室、社会事业办公室5个办事机构,均为正处级。办公室下设综合科、秘书科、信息宣传科、理论研究科、机关党建科、人事科、行政财务科。
3.人员编制情况。政协重庆市黔江区委员会机关行政编制23名,行政编制控制数27名,机关后勤事业编制控制数8名。科级及其以下人员编制锁定在12名。5个办事机构核定领导职数5正9副(其中办公室、联络办公室、综合经济办公室、社会事业办公室分别核定1正2副,研究室核定1正1副);按规定配备秘书长1名(办公室主任兼任),副秘书长2名(副秘书长可兼任办公室副主任,副主任与副秘书长不得完全分别设置)。中层领导职数7名。
4.本轮机构改革相关情况:根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》,党中央、国务院批准的《重庆市机构改革方案》和重庆市委、市政府批准的《重庆市黔江区机构改革方案》,区委下达政协改革方案:黔江区委办发〔2019〕66号文件,”原政协重庆市黔江区委员会设区政协提案委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协经济委员会、区政协农业和农村委员会、区政协教育科学文化卫生委员会、区政协城乡建设环境保护委员会、区政协社会法制委员会、区政协民族宗教委员会8个专门委员会保留。
政协重庆市黔江区委员会机关增设办公室、研究室、联络办公室、综合经济办公室、社会事业办公室5个办事机构,均为正处级。
(三)单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计2,173.54万元,支出总计2,173.54万元。收支较上年决算数增加88.86万元、增长4.3%,主要原因是2021年较上年增加8名工作人员,增加了正常公用经费和人员经费。
2.收入情况。2021年度收入合计2,173.54万元,较上年决算数增加128.44万元,增长6.3%,主要原因是2021年较上年增加8名工作人员,增加了正常公用经费和人员经费。其中:财政拨款收入2,173.54万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计2,173.54万元,较上年决算数增加88.86万元,增长4.3%,主要原因是2021年较上年增加8名工作人员,增加了正常公用经费和人员经费。其中:基本支出2,113.54万元,占97.2%;项目支出60.00万元,占2.8%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,173.54万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加88.86万元,增长4.3%。主要原因是2021年较上年增加8名工作人员,增加了正常公用经费和人员经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,173.54万元,较上年决算数增加128.44万元,增长6.3%。主要原因是2021年较上年增加8名工作人员,增加了正常公用经费和人员经费。较年初预算数增加150.61万元,增长7.4%。主要原因是2021年较上年增加8名工作人员,增加了正常公用经费和人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,173.54万元,较上年决算数增加88.86万元,增长4.3%。主要原因是2021年较上年增加8名工作人员,增加了正常公用经费和人员经费。较年初预算数增加150.61万元,增长7.4%。主要原因是2021年较上年增加8名工作人员,增加了正常公用经费和人员经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,649.64万元,占75.9%,较年初预算数增加75.64万元,增长4.8%,主要原因是2021年较上年增加8名工作人员,增加了正常公用经费和人员经费。
(2)社会保障与就业支出344.97万元,占15.9%,较年初预算数增加75.43万元,增长28%,主要原因是增人增资导致社会保障缴费增加。
(3)卫生健康支出94.80万元,占4.4%,较年初预算数减少0.14万元,下降0.1%,主要原因是年初用公用经费缴纳工伤保险导致。
(4)住房保障支出84.14万元,占3.9%,较年初预算数减少0.30万元,下降0.4%,主要原因是清理住房公积金缴费基数下降导致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,113.54万元。其中:人员经费1,673.94万元,较上年决算数增加34.72万元,增长2.1%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括职工工资福利、社会保险缴费等支出。公用经费439.61万元,较上年决算数增加64.15万元,增长17.1%,主要原因是增加公用经费导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计19.71万元,较年初预算数减少0.29万元,下降1.5%,主要原因是本部门严格执行中央八项规定,压缩行政运行成本。较上年支出数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是本部门严格执行中央八项规定,加强“三公”经费”管控,压缩行政运行成本。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2021年末发生公务车购置费。
公务用车运行维护费15.37万元,主要用于购置公务用车燃油费、过路过桥费、保险费、维修维护费等。费用支出较年初预算数增加1.37万元,增长9.8%。较上年支出数增加1.95万元,增长14.5%,主要原因是公务用车购置时间较长,车辆老化,燃油费、维修维护费等增加。
公务接待费4.33万元,主要用于接待区外、市外政协来我区考察调研。费用支出较年初预算数减少1.67万元,下降27.8%。较上年支出数减少1.98万元,下降31.4%。主要原因是严格执行公务接待有关规定,严格控制配餐人数等。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待36批次448人,其中:国内外事接待0批 次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费96.73元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.84万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出60.00万元,较上年决算数增加0.00万元,较上年持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.87万元,下降100%,主要原因是本部门2021年未开展相关培训。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出439.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费153.08万元、印刷费7.15万元、水费4.75万元、电费3.36万元、邮电费41.13万元、出差费88.5万元、公务接待费4.33万元、公务用车运行维护费15.37万元、其他交通费用81.43万元、其他商品服务支出5.27万元、资本性支出9.99万元等。机关运行经费较上年决算数增加64.15万元,增长17.1%,主要原因是2021年新增8名工作人员,导致机关运行经费增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额14.05万元,其中:政府采购货物支出14.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额14.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.05万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑和办公家具等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我办1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金60万元。
(二)绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
2021年度部门项目绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 |
政协会议及宣传培训费 |
自评总分 |
93分 | |||||||||
业务主管部门 |
政协重庆市黔江区委员会办公室 |
部门联系人 |
赵学东 |
联系电话 |
023-79221216 | |||||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年预算数(压减、调整后预算数) |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | |||||
60 |
60 |
60 |
100 |
10 |
10 | |||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
按照法定程序召开区政协委员全委会议1次,召开区政协常委会会议4次,组织区政协委员开展视察活动8次。 |
无调整 |
2021年,区政协办组织召开了区政协四届五次全委会议1次,召开了区政协常委会会议4次,组织区政协委员开展视察活动8次。 | ||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
未完成的原因 | ||
数量指标 |
次 |
≥ |
13 |
13 |
20% |
20 |
是 |
|||||
成本指标 |
元 |
≤ |
420元/人.天 |
280元/人.天 |
20% |
20 |
是 |
|||||
时效性指标 |
年度 |
≤ |
2021年 |
2021年 |
10% |
10 |
是 |
|||||
社会效益指标 |
优 |
定性 |
优 |
20% |
17 |
是 |
||||||
服务对象满意度指标 |
优 |
定性 |
优 |
20% |
16 |
是 |
||||||
说明 |
未完成绩效目标、完成绩效目标偏多(30%及以上)的需注明原因、改进措施及其他说明。 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023--79230026。