重庆市黔江区气象局2022年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。承担本行政区域内的气象管理职能;负责本行政区域内的气象服务、气象综合业务、气象社会管理等事务。
(二)机构设置。气象管理机构:办公室、防灾减灾科、法规科(气象安全监督管理科、气象执法支队);直属业务单位:气象台(基本气象观测站)、新一代天气雷达站、气象服务中心(气象安全技术中心);地方气象业务机构:黔江区人工影响天气办公室(非编制机构)、黔江区自然灾害预警预防办公室(黔江区突发事件预警信息发布中心)、黔江区防雷中心。
(三)单位构成。从预算单位构成看,无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计225万元,支出总计225万元。收支较上年决算数减少249.38万元,减少52.57%,主要原因为:1.我单位为双重财务体制管理的中央在黔事业单位,上年度年初预算时,中央财政拨款数额未确定,未能准确计算中央财政拨款与实际需求之间的差额,因此不能确定区财政拨款,年初仅反映了常规项目支出需求,本年度已核算人员资金差额并纳入预决算管理;2.2021年度有基建资金收入200万元,2022年度无基建收入。
2.收入情况。2022年度收入合计225万元,较上年决算数减少249.38万元,减少52.57%,主要原因为:1.我单位为双重财务体制管理的中央在黔事业单位,上年度年初预算时,中央财政拨款数额未确定,未能准确计算中央财政拨款与实际需求之间的差额,因此不能确定区财政拨款,年初仅反映了常规项目支出需求,本年度已核算人员资金差额并纳入预决算管理;2.2021年度有基建资金收入200万,2022年度无基建收入。
3.支出情况。2022年度收入合计225万元,较上年决算数减少249.38万元,减少52.57%,主要原因为:1.我单位隶属中央,而中央财政拨款人员经费不足部分增加,黔江区级财政投入增加;2.2021年度有基建资金收入200万,2022年度无基建收入。其中:项目支出225万元,占100.00%;
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计225万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少249.38万元,减少52.57%。主要原因为:1.我单位为双重财务体制管理的中央在黔事业单位,上年度年初预算时,中央财政拨款数额未确定,未能准确计算中央财政拨款与实际需求之间的差额,因此不能确定区财政拨款,上年度仅反映了常规项目支出需求,本年度已核算人员资金差额并纳入预决算管理。2.2021年度有基建资金收入200万,2022年度无基建收入。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入225万元,较上年决算数减少249.38万元,减少52.57%。主要原因为:1.我单位为双重财务体制管理的中央在黔事业单位,上年度年初预算时,中央财政拨款数额未确定,未能准确计算中央财政拨款与实际需求之间的差额,因此不能确定区财政拨款,上年度仅反映了常规项目支出需求,本年度已核算人员资金差额并纳入预决算管理。2.2021年度有基建资金收入200万,2022年度无基建收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出225万元,较上年决算数减少249.38万元、减少52.57%。主要原因为:2021年度基建项目资金支出200万元,2022年度无基建支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)农林水支出95万元,占42.22%,与年初预算数一致,较上年决算数减少96万元,减少50.26%,主要原因是2021年度基建项目资金支出200万元,2022年度无基建支出。
(2)自然资源海洋气象等支出130万元,占57.78%,与年初预算数一致,较上年决算数减少153.38万元,减少54.13%,主要原因是2022年在职在编人数减少,其他气象事务支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度无一般公共财政拨款基本支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。因我单位隶属中央,黔江区级财政未保障我单位机关运行经费。
(二)国有资产占用情况说明。因我单位隶属中央,我单位资产未纳入部门决算报表。
(三)政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评6项,涉及资金225万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)公开范围。黔江区人工影响天气作业(2022年补充二)项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为黔江区政府、各部门、乡镇街道领导提供灾害性转折性天气科学决策服务,最大限度减少和降低灾害损失,二是为重大社会活动、重大项目和经济社会发展提供气象保障服务。
(2)公开内容。详见表格。
二级项目绩效自评表
项目 名称 |
人工影响天气作业(2022年补充二) |
项目 编码 |
2022A307【0357】20000002 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||||||
主管 部门 |
重庆市黔江区气象局 |
财政 处室 |
农业科 |
项目 联系人 |
张玉坤 |
联系电话 |
023-79253686 | ||||||||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||||
50 |
50 |
50 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||
其中: 市级支出 |
|||||||||||||||||
补助区县 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
保障105万亩农村土地作物在良好的天气环境生长,预计产生经济效益1000万元以上。产生良好的社会效益,生态效益,促进农村农业的可持续发展。 |
保障105万亩农村土地作物在良好的天气环境生长,预计产生经济效益1000万元以上。产生良好的社会效益,生态效益,促进农村农业的可持续发展。 |
保障105万亩农村土地作物在良好的天气环境生长,预计产生经济效益1000万元以上。产生良好的社会效益,生态效益,促进农村农业的可持续发展。 | |||||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||||
人工影响天气作业次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
15% |
15 |
15 |
是 | ||||||||
在空域允许的情况下作业率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
15% |
15 |
15 |
是 | ||||||||
根据天气情况开展人工影响天气作业及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
15% |
15 |
15 |
是 | ||||||||
每个炮站维持经费及炮弹运输及储存费 |
万/年 |
= |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
15% |
15 |
15 |
是 | ||||||||
产生经济效益 |
万元 |
≥ |
1000 |
1000 |
1000 |
15% |
15 |
15 |
是 | ||||||||
社会公众、服务对象满意度 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
15% |
15 |
15 |
|||||||||
说明 |
无。 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79253686。