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  • 索引号 1150011400913032XA/2022-00161
  • 发文字号
  • 主题分类 财政、金融、审计
  • 体裁分类 财政
  • 成文日期 2022-12-30
  • 发布日期 2022-12-30
  • 文件标题 黔江区2022年调整预算方案
  • 发布机构 黔江区财政局
  • 有效性

黔江区2022年调整预算方案


黔江区2022年预算调整方案


、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整。一是将一般公共预算收入从278671万元调整为259015万元,减少19656万元。二是将上级补助收入从259089万元调整为434081万元,增加174992万元。三是将调入资金从20000万元调整为0万元。四是将债务转贷收入从119600调整为154600万元,增加35000万元。五是将上年结转收入从60671万元调整为60588万元,减少83万元(主要是上年决算列报上解支出增加,结转至本年预算支出减少)。

(二)支出预算调整。一是将全区一般公共预算支出从601841万元调整为769793万元,增加167952万元。二是将上解支出从25290万元调整为27591万元,增加2301万元。

区级一般公共预算支出主要科目变动情况

——一般公共服务支出从年初预算32587万元调整为40610万元,增加8023万元,主要为兑现人员调标政策、老党员生活补助、妇女儿童事业发展资金、黔江区信息技术创新工程、黔江区公共安全视频监控建设联网应用项目及少数民族发展专项等上级转移支付对应安排支出。

——公共安全支出从年初预算20807万元调整为22134万元,增加1327万元,主要为普法宣传、公安局辅警报酬、背街小巷维护及政法纪检监察转移支付等上级转移支付对应安排支出。

——教育支出从年初预算138548万元调整为167146万元,增加28598万元,主要为教师队伍建设、教师工资提标政策兑现、生均公用经费提标政策兑现、学生资助政策兑现、校园保安经费、

乡村振兴学院基础设施建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升、现代职业教育质量提升及上级专项转移支付对应安排支出。

——文化旅游体育与传媒支出从年初预算5451万元调整为9798万元,增加4347万元,主要为非物质文化遗产保护、公共图书馆及文化馆(站)等免费开放运行补助、融媒体中心运行及上级专项转移支付对应安排支出。

——社会保障和就业支出从年初预算65586万元调整为76916万元,增加11330万元,主要为做实职业年金、发放退休人员一次性补贴、兑现低保等困难群众政策及上级专项转移支付对应安排支出。

——卫生健康支出从年初预算43509万元调整为105048万元,增加61539万元,主要为基本公共卫生服务支出、新冠疫情防控支出、公立医院综合改革、武陵山区域医疗中心建设及上级专项转移支付对应安排支出。

——节能环保支出从年初预算19136万元调整为18714万元,减少422万元,主要为上级林业生态保护恢复专项资金调减。

——城乡社区支出从年初预算18975万元调整为23128万元,增加4153万元,主要为黔江区舟白隧道安全隐患整治应急抢险工程、廉租住房配套基础设施完善及维修整改支出。

——农林水支出从年初预算91513万元调整为98366万元,增加6853万元,主要为高标准农田建设项目、水系连通及水美乡村建设、农村综合改革、农业保险保费补贴、农村基础设施建设、农业生产发展及上级专项转移支付对应安排支出。

——交通运输支出从年初预算15470万元调整为35274万元,增加19804万元,主要为普通公路建设“以奖代补”、车辆购置税收入补助等上级转移支付对应安排支出。

——资源勘探信息等支出从年初预算26618万元调整为11026万元,减少15592万元,主要为上级专项资金减少和支出列报调整。

——住房保障支出从年初预算16551万元调整为18989万元,增加2438万元,主要为城镇保障性安居工程等上级专项转移支付对应安排支出。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整。一是将本级收入155000万元调整为 89754万元,减少65246万元。二是将上级补助收入从7269万元调整为11680万元,增加4411万元。三是将债务转贷收入从16500万元调整为168500万元,增加152000万元。四是将上年结转收入从17187万元调整为17757万元,增加570万元。

(二)支出预算调整。一是将全区政府性基金预算支出从155147万元调整为266589万元,增加111442万元。二是将上解支出从4309万元调整为4602万元,增加293万元。

政府性基金预算支出主要科目变动情况:

——社会保障和就业支出从年初预算649万元调整为2369万元,增加1720万元,主要为水库移民后期扶持项目支出。

——城乡社区支出从年初预算128529万元调整为85129万元,减少43400万元,主要是土地出让收入减少,调减对应安排的支出。

——其他支出从年初预算7941万元调整为159381万元,增加151440万元,主要为增加专项债券安排的支出152000万元,彩票公益金上级专项转移支付对应安排支出减少560万元。

——债务付息支出从年初预算16818万元调整为18500万元,增加1682万元,主要是新增2022年上半年发行的专项债付息支出。

三、国有资本经营预算调整方案

一是将国有资本经营预算本级收入8600万元调整为6548万元,减少2052万元。二是将全区国有资本经营预算支出从11325万元调整为9273万元,减少2052万元。

、调整后财政收支平衡情况

(一)一般公共预算收支平衡情况

全区一般公共预算预计完成收入259015万元,加上级补助收入434081万元、债务转贷收入154600万元、上年结转60588万元、动用预算稳定调节基金10000万元,收入总计918284万元。全区一般公共预算预计实现支出769793万元,加上解支出27591万元、地方政府一般债务还本支出120900万元,支出总计918284万元,当年收支平衡。区级一般公共预算预计收入与全区一般公共预算预计收入一致。区级一般公共预算预计支出682478万元,加补助乡镇支出87315万元、上解支出27591万元、地方政府一般债务还本支出120900万元,支出总计918284万元,当年收支平衡。

(二)政府性基金收支平衡情况

全区政府性基金预计完成收入89754万元,加上级补助收入11680万元、债务转贷收入168500万元、上年结转17757万元,收入总计287691万元。全区政府性基金预计实现支出266589万元,加上解支出4602万元、地方政府专项债务还本支出16500万元,总计287691万元,当年收支平衡。区级政府性基金收支与全区政府性基金收支一致。

(三)国有资本经营预算收支平衡情况

全区国有资本经营预算预计完成收入6548万元,加上年结转收入2725万元,收入总计9273万元;全区国有资本经营预算预计实现支出9273万元,当年收支平衡。区级国有资本经营预算收支与全区国有资本经营预算收支一致。


附件:1.黔江区2022一般公共预算调整预算收支总表

2.黔江区2022政府性基金预算调整预算收支总表

3.黔江区2022国有资本经营预算调整预算收支总表

4.黔江区2022年新增债券资金安排明细表


附件1










黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表









单位:万元

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

收入总计

748,031

695,965

52,066

918,284

830,969

87,315

170,253

135,087

35,249

一、本级收入

278,671

278,671


259,015

259,015


-19,656

-19,656


(一)税收收入

195,913

195,913


156,940

156,940


-38,973

-38,973


增值税

92,458

92,458


68,900

68,900


-23,558

-23,558


企业所得税

18,212

18,212


12,100

12,100


-6,112

-6,112


个人所得税

19,170

19,170


12,400

12,400


-6,770

-6,770


资源税

749

749


430

430


-319

-319


城市维护建设税

38,126

38,126


34,400

34,400


-3,726

-3,726


房产税

3,781

3,781


6,300

6,300


2,519

2,519


印花税

2,443

2,443


2,200

2,200


-243

-243


城镇土地使用税

4,899

4,899


5,820

5,820


921

921


土地增值税

3,728

3,728


2,650

2,650


-1,078

-1,078


耕地占用税

852

852


4,800

4,800


3,948

3,948


契税

8,733

8,733


4,300

4,300


-4,433

-4,433


烟叶税

2,389

2,389


2,320

2,320


-69

-69


环保税

373

373


300

300


-73

-73


其他税收




20

20





黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表









单位:万元

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

(二)非税收入

82,758

82,758


102,075

102,075


19,317

19,317


专项收入

25,493

25,493


17,268

17,268


-8,225

-8,225


行政事业性收费收入

3,049

3,049


21,166

21,166


18,117

18,117


罚没收入

25,659

25,659


7,094

7,094


-18,565

-18,565


国有资源(资产)有偿使用收入

26,172

26,172


53,934

53,934


27,762

27,762


政府住房基金收入

33

33


426

426


393

393


捐赠收入

317

317


1,048

1,048


731

731


其他收入

2,035

2,035


1,139

1,139


-896

-896


二、转移性收入

469,360

417,294

52,066

659,269

571,954

87,315

189,909

154,743

35,249

(一)上级补助收入

259,089

207,023

52,066

434,081

346,766

87,315

174,992

139,743

35,249

1.返还性转移支付收入

50,273

50,273


50,273

50,273





消费税返还

33,230

33,230


33,230

33,230





增值税返还

15,025

15,025


15,025

15,025





所得税基数返还

2,018

2,018


2,018

2,018





2.一般性转移支付

185,381

133,315

52066

285,364

209,123

76,241

99,983

75,808

24,175

体制补助收入

242

-51,824

52,066

257

-51,809

52,066

15

15


均衡性转移支付收入

27,069

27,069


33,822

27,180

6,642

6,753

111

6,642

县级基本财力保障机制奖补

8,820

8,820


8,820

8,820





结算补助收入

11,428

11,428


16,660

16,113

546

5,232

4,685

546

产粮(油)大县奖励资金收入

1,761

1,761


2,029

2,029


268

268


黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表









单位:万元

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

重点生态功能区转移支付收入

3,952

3,952


5,162

5,162


1,210

1,210


固定数额补助收入

14,370

14,370


14,370

14,370





革命老区转移支付收入

2,183

2,183


2,183

2,183





民族地区转移支付收入

20,177

20,177


22,868

22,868


2,691

2,691


欠发达地区转移支付收入

15,633

15,633


21,252

10,789

10,462

5,619

-4,844

10,462

一般公共服务共同财政事权转移收入

48

48


48

48





公共安全共同财政事权转移收入

2,698

2,698


3854

3,854


1,156

1,156


教育共同财政事权转移收入

24,294

24,294


29,456

29,456


5,162

5,162


科学技术共同财政事权转移支付收入

87

87


87

87





文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

549

549


1,074

894

180

525

345


社会保障和就业共同财政事权转移收入

15,583

15,583


23,819

23,819


8,236

8,236


医疗卫生共同财政事权转移支付收入

8,636

8,636


34,825

34,825


26,189

26,189


节能环保共同财政事权转移支付收入

3,212

3,212


3,120

3,120


-92

-92


农林水共同财政事权转移支付收入

23,853

23,853


41,689

35,345

6,344

17,836

11,492

6,344

住房保障共同财政事权转移支付收入




3,764

3,764





增值税留抵退税转移支付收入




6,245

6,245





其他退税减税降费转移支付收入




8,700

8,700





其他一般性转移支付收入

786

786


1,261

1,261


475

475


3.专项转移支付

23,435

23,435


98,444

87,370

11,074

75,009

63,935


国防支出

4

4


4

4





黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表









单位:万元

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

教育支出

998

998


2,248

2,248


1,250

1,250


文化旅游体育与传媒支出

130

130


4,143

4,013

130

4,013

3,883


社会保障和就业支出




1,583

1,583





卫生健康支出

887

887


33,665

33,665


32,778

32,778


节能环保支出

719

719


7,310

4,304

3,005

6,591

3,585


城乡社区支出




4,958

4,958





农林水支出

7,767

7,767


14,387

12,623

1,764

6,620

4,856


交通运输支出

6,877

6,877


20,146

14,495

5,652

13,270

7,618

5,652

资源勘探工业信息等支出

2,300

2,300


585

585


-1,715

-1,715


商业服务业等支出

1,290

1,290


1,420

1,420


130

130


自然资源海洋气象等支出




1,928

1,806

122




住房保障支出

2,383

2,383


4,379

4,280

99

1,996

1,897


灾害防治及应急管理支出

80

80


1,603

1,301

302

1,523

1,221


其他支出




85

85





(二)动用预算稳定调节基金

10,000

10,000


10,000

10,000





(三)调入资金

20,000

20000





-20,000

-20,000


(四)债务转贷收入

119,600

119,600


154,600

154,600


35,000

35,000


地方政府一般债券转贷收入(再融资)

119,600

119,600


119,600

119,600





地方政府一般债券转贷收入(新增债券)




35,000

35,000


35,000

35,000


(五)上年结转

60,671

60,671


60,588

60,588


-83

-83


黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表









单位:万元

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

支出总计

748,031

695,965

52,066

918,284

830,969

87315

170,253

135,004

35,249

一、本级支出

601,841

549,775

52,066

769,793

682,478

87315

167,952

132,703

35,249

(一)一般公共服务支出

51844

32,587

19,257

60,591

40610

19,981

8,747

8,023

724

(二)国防支出

105

104

1

680

679

1

575

575


(三)公共安全支出

20,817

20,807

10

22,154

2,2134

20

1,337

1,327

10

(四)教育支出

138,550

138,548

2

167,147

167,146

1

28,597

28,598

-1

(五)科学技术支出

7,143

7,143


6,411

6,410

1

-732

-733

1

(六)文化旅游体育与传媒支出

7,304

5,451

1,853

12,334

9,798

2,536

5,030

4,347

683

(七)社会保障和就业支出

74,141

65,586

8,555

86,368

76,916

9,452

12,227

11,330

897

(八)卫生健康支出

46,691

43,509

3,182

108,356

105,048

3,308

61,665

61,539

126

(九)节能环保支出

20,305

19,136

1,169

23,004

18,714

4,290

2,699

-422

3,121

(十)城乡社区支出

20,083

18,975

1,108

24,412

23,128

1,284

4,329

4,153

176

(十一)农林水支出

103,136

91,513

11,623

130,791

98,366

32,425

27,655

6,853

20,802

(十二)交通运输支出

15,470

15,470


41,760

35,274

6,485

26,290

19,804

6,485

(十三)资源勘探信息等支出

26,618

26,618


11,063

11026

38

-15,555

-15,592

38

(十四)商业服务业等支出

4,257

4,257


5,683

5233

450

1,426

976

450

黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表









单位:万元

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

(十五)自然资源海洋气象支出

2,950

2,950


4,437

4427

10

1,487

1,477

10

(十六)住房保障支出

18,500

16,551

1,949

21,463

18,989

2,474

2,963

2,438

525

(十七)粮油物资储备支出

142

142


141

141


-1

-1


(十八)灾害防治及应急管理支出

8,679

5,332

3,347

11,265

6,707

4,558

2,586

1,375

1,211

(十九)预备费

6,000

6,000


2,141

2,141


-3,859

-3,859


(二十)债务付息支出

29,096

29,096


29,500

29,500


404

404


(二十一)债务发行费用




4

4





(二十二)其他支出

10


10

85

85





二、转移性支出

146,190

146,190


148,491

144,491


2,301

2,301


(一)地方政府债务还本支出

120,900

120,900


120,900

120,900





(二)上解支出

25,290

25,290


27,591

23,591


2,301

2,301


1.体制上解支出

214

214


214

214





2.专项上解支出

25,076

25,076


27,377

23,377


2,301

2,301


地税系统经费结算上解

700

700


700

700





个人所得税征收经费上解

260

260


260

260





三代”手续费上解

627

627


627

627





黔江区2022年一般公共预算调整预算收支总表









单位:万元

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

合计

区级

乡镇级

契税征管经费上解

66

66


66

66





机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助上解

12,303

12,303


7,890

7,890


-4,413

-4,413


城乡居民养老保险政府补贴上解

1,322

1322


902

902


-420

-420


税务上划基数上解

403

403


403

403





审计上划基数上解

730

730


730

730





检法上划基数上解

4,700

4,700


4,700

4,700





2021年可再生能源电价附加和重大水利工程建设基金增值税上解

201

201


291

291


90

90


交强险营业税上解

90

90


90

90





旅游职业学院上划基数上解

2,302

2,302


2,302

2,302





校舍安全保障补助专项上解基数

76

76


76

76





委托市级储备地方粮食储备费上解

319

319


319

319





政府债券发行费及发行登记费上解(一般债券)

132

132


256

256


124

124


监察体制改革非税划转基数上解

445

445


445

445





清算流域横向生态保护补偿资金

400

400


300

300


-100

-100


上解市级体彩公益金转移支付




20

20


20

20


其他专项上解




3,000

3,000


3,000

3,000


留抵退税财力清算




4,000

4,000


4,000

4,000


附件2


黔江区2022年政府性基金预算调整预算收支总表






单位:万元

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

收入总计

195,956

287,691

91,735

支出总计

195,956

287,691

91,735

一、本级收入

155,000

89,754

-65,246

一、本级支出

155,147

266,589

111442

(一)土地出让金收入

144,200

83,618

-60,582

(一)社会保障和就业支出

649

2,369

1,720

国有土地使用权出让收入

61,052

26,845

-34,207

大中型水库移民后期扶持基金支出

640

2,360

1,720

划拨用地收入

80,000

56,073

-23,927

小型水库移民扶助基金安排的支出

9

9


农业土地开发资金收入

286

35

-251

(二)城乡社区支出

128,529

85,129

-43,400

国有土地收益基金收入

2,862

664

-2,198

国有土地使用权出让收入安排的支出

118,457

73,280

-45,177

(二)城市基础设施配套费收入

10,000

5,234

-4,766

国有土地收益基金安排的支出

671

958

287

(三)污水处理费收入

800

902

102

农业土地开发资金安排的支出

2,105

693

-1,412





城市基础设施配套费安排的支出

6,401

9,000

2,599





污水处理费收入安排的支出

895

1,198

303





(三)农林水支出

836

836






大中型水库库区基金安排的支出

804

804



黔江区2022年政府性基金预算调整预算收支总表






单位:万元

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-





三峡水库库区基金支出

32

32

-





(四)其他支出

7,941

159,381

151,440





其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出


152,000

152,000





彩票公益金安排的支出

7,941

7,381

-560





(五)债务付息支出

16,818

18,500

1,682





(六)抗疫特别国债安排的支出

374

374


二、转移性收入

40,956

197,937

156,981

基础设施建设

374

374


(一)上级补助收入

7,269

11,680

4,411

二、转移性支出

40,809

21,102

-19,707

(二)债务转贷收入

16,500

168,500

152,000

(一)上解支出

4,309

4,602

293

地方政府专项债券转贷收入(再融资)

16,500

16,500


(二)调出资金

20,000


-20,000

地方政府专项债券转贷收入(新增债)


152,000

152,000

(三)地方政府专项债务还本支出

16,500

16,500


(三)上年结转

17,187

17,757

570

地方政府专项债券还本支出

16,500

16,500

-



附件3




黔江区2022年国有资本经营调整预算收支总表






单位:万元

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

预算科目

2022年预算数

2022年调整预算数

较年初预算+/-

收入总计

11,325

9,273

-2,052

支出总计

11,325

9,273

-2,052

一、本级收入

8,600

6,548

-2,052

一、本级支出

11,325

9,273

-2,052

(一)利润收入

8,600

6,548

-2,052

(一)解决历史遗留问题及改革支出




(二)股利、股息收入




(二)国有企业资本金注入




(三)产权转让收入




(三)国有企业政策性补贴




(四)清算收入




(四)金融国有资本经营预算支出




(五)其他国有资本经营预算收入




(五)其他国有资本经营预算支出

11,325

9,273

-2,052

二、转移性收入

2,725

2,725






上年结转

2,725

2,725







附件4



黔江区2022年新增债券资金安排明细表

单位:万元

序号

项目单位

项目名称

金额

合计


187,000

一、新增一般债券资金安排小计

35,000

1

区教委

乡村振兴学院基础设施建设

1,000

2

区交通局

2022年过境高速公路(渝湘高速联络线)

9,000

3

区规划自然资源局

黄溪场镇地质灾害治理项目

700

4

区规划自然资源局

石家镇二道岩滑坡治理工程

130

5

区住房城乡建委

桃子坝片区污水管网

320

6

区住房城乡建委

黔江老城区排水管网抢险维修项目

200

7

区住房城乡建委

沙坝集镇污水管网改造项目

200

8

区住房城乡建委

阿蓬江等集镇污水管网改造项目

480

9

区委办

黔江信息技术应用创新项目

1,100

10

区城管局

黔江区舟白隧道安全隐患整治应急抢险工程

715

11

区城管局

新改建公厕

200

12

区城管局

2022年黔江区无灯区整治

150

13

区城管局

西互通附属工程项目

150

14

区城管局

新华大道、武陵水岸附属工程

185

15

区人武部

民兵训练基地

100

16

区城管局

2022年黔江区泥泞路硬化

250

17

区住房城乡建委

新西站外主污水管网项目建设

150

18

消防支队

渝东南应急救援中心二期项目

710

19

消防支队

处警等系统建设

90

20

各乡镇街道

乡镇(街道)“雪亮工程”暨两级综治中心建设

300

21

区委政法委

黔江区公共安全视频监控联网运用建设项目

2,000

22

区人力社保局

公共实训基地建设

1,500

23

区纪委

留置中心改造项目建设

370

24

区公安局

黔江区公共安全视频项目建设

420

25

区疾控中心

黔江区疾病预防控制体系现代化项目建设

1,000

26

区生态环境局

农村二三级污水管网项目建设

250

27

区住房保障中心

公共租赁住房配套基础设施项目建设

2,951

28

区交通局

黔江区S424黑溪至黎水二级公路工程建设(第一标段)

500

29

区交通局

黔江区S425蓬东至马喇段公路新改建工程建设(第二标段)

500

30

区交通局

黔江区青杠至太极段公路改建工程建设(第三标段)

500

31

区交通局

黔江区马喇镇通三级公路项目蓬东至龙溪隧道段公路工程建设

950

32

区交通局

黔江区马喇镇通三级公路项目麻田至蓬东段公路工程建设

700

33

区交通局

黔江区五里镇通三级公路项目胡家坝至五里段公路工程建设

800

34

区交通局

黔江区水田乡通三级公路项目水田至龙桥路口段公路工程建设

800

35

区交通局

黔江区新华乡通三级公路项目庙垭经石家河至新华段公路工程建设(第一标段)

600

36

区交通局

黔江区新华乡通三级公路项目庙垭经石家河至新华段公路工程建设(第二标段)

650

37

区城投集团

黔江区正舟路(舟白段)洞口至引水桥方向K-1880K2000段工程建设

265

38

区城投集团

黔江区正舟路(舟白段)K2+080K2+300工程建设

286

39

区城投集团

黔江区凌云寨至西客站道路整治工程建设

330

40

区城投集团

黔江区舟白复线隧道环境整治项目建设(一期)

210

41

区城投集团

黔江区新城黄山坝涵改桥工程建设

235

42

区城投集团

黔江区杨家坝安置区基础工程建设

1,032

43

区教委

新华中学综合教学楼工程建设

2,021

二、新增专项债券安排小计

152,000

44

区水利局

黔江区太极水库工程

5,000

45

区水利局

茶园水库

11,000

46

区国资委

渝东南智慧商贸物流园基础设施一期项目

18,000

47

区卫生健康委

住院综合楼装饰、科教大楼和2号车库及配套

14,475

48

区卫生健康委

武陵山区域医疗中心(发热门诊及配套)

4,165

49

区住房城乡建委

黔江区石城社区城市更新项目

15,660

50

区住房城乡建委

黔江区城市提升排水设施建设项目

1,550

51

区交通局

新建重庆至黔江铁路黔江站综合交通枢纽配套工程

15,000

52

正阳工业园区

正阳工业园区产城融合协调发展配套基础设施建设项目

57,000

53

区城管局

黔江区城镇生活垃圾处理设施建设项目

4,450

54

区教委

黔江区民族职业教育中心迁建工程

5,700


5