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  • 索引号 11500114009130194Q/2025-00152
  • 主题分类 科技、教育
  • 体裁分类 公文
  • 成文日期 2025-09-03
  • 发布日期 2025-09-03
  • 文件标题 黔江区育才初级中学校 2024年度决算公开说明
  • 发布机构 黔江区教委
  • 有效性

黔江区育才初级中学校 2024年度决算公开说明


黔江区育才初级中学校

2024年度决算公开说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

实施初中义务教育,促进基础教育发展;初中学历教育(相关社会服务);承办区教委以及其他相关部门交办的其他工作。

(二)机构设置。

黔江区育才初级中学校为重庆市黔江区教委下属的二级预算单位,内设六个职能处室:党政办、教导处、后勤处、德育处、安稳办、团委。

(三)单位构成。

本部门2024年度决算编制只有本单位,无下属二级单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4665.68万元,支出总计4665.68万元。收、支与2023年度相比,增加328.37万元,增长7.6%,主要原因是超额绩效清算、补缴养老保险与职业年金。

2.收入情况。2024年度收入合计4665.68万元,与2023年度相比,增加328.37万元,增长7.6%,主要原因是超额绩效清算、补缴养老保险与职业年金。其中:财政拨款收入4656.36万元,占99.80%;事业收入9.32万元,占0.20%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4665.68万元,与2023年度相比,增加328.37万元,增长7.6%,主要原因是超额绩效清算、补缴养老保险与职业年金。其中:基本支出4363.23万元,占93.52%;项目支出302.45万元,占6.48%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4656.36万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加344.23万元,增长8.0%。主要原因是超额绩效清算、补缴养老保险与职业年金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4646.36万元,与2023年度相比,增加334.23万元,增长7.8%。主要原因是超额绩效清算、补缴养老保险与职业年金。较年初预算数增加668.10万元,增长16.8%。主要原因是2024年中途预算调剂增加了以下经费:超额绩效清算139.66万元,黔财预算回复〔2024〕42号基本养老保险(事业)128.47万元、职业年金(事业)64.48万元,渝财教〔2023〕182号生均公用经费(初中)280.32万元、义务教育阶段贫困家庭生活补助96.90万元。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4646.36万元,与2023年度相比,增加334.23万元,增长7.8%。主要原因是超额绩效清算、补缴养老保险与职业年金。较年初预算数增加668.10万元,增长16.8%。主要原因是2024年中途预算调剂增加了以下经费:超额绩效清算139.66万元,黔财预算回复〔2024〕42号基本养老保险(事业)128.47万元、职业年金(事业)64.48万元,渝财教〔2023〕182号生均公用经费(初中)280.32万元、义务教育阶段贫困家庭生活补助96.90万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年收支平衡。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出3538.16万元,占76.15%,较年初预算数增加454.31万元,增长14.7%,主要原因是超额绩效清算139.66万元,渝财教〔2023〕182号生均公用经费(初中)280.32万元、义务教育阶段贫困家庭生活补助96.90万元。

(2)社会保障与就业支出671.92万元,占14.46%,较年初预算数增加221.43万元,增长49.2%,主要原因是黔财预算回复〔2024〕42号基本养老保险(事业)128.47万元、职业年金(事业)64.48万元。

(3)卫生健康支出224.67万元,占4.84%,较年初预算数减少3.21万元,下降1.4%,主要原因是当年有人要退休。

(4)住房保障支出211.62万元,占4.55%,较年初预算数减少4.42万元,下降2.1%,主要原因是当年有人要退休。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出4363.23万元。其中:人员经费3998.29万元,与2023年度相比,增加362.46万元,增长10.0%,主要原因是超额绩效清算、补缴养老保险与职业年金。人员经费用途主要包括发放超额绩效、补缴养老保险与职业年金。公用经费364.94万元,与2023年度相比,增加8.71万元,增长2.5%,主要原因是公用经费标准提高,公用经费用途主要包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元,与2023年度相比,增加10.00万元,增长100.0%,主要原因是上年无此项经费,本年用于参加跳绳比赛活动。本年支出10.00万元,与2023年度相比,增加10.00万元,增长100.0%,主要原因是上年无此项经费,本年用于参加跳绳比赛活动。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是年初未预算三公经费。较上年支出数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位无因公出国(境)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位未预算因公出国(境)。较上年支出数无增减,主要原因是本单位均未因公出国(境)。

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未预算公务用车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是均未预算此项经费。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数也无增减,主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初未预算三公经费。较上年支出数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.99万元,下降100.0%,主要原因是本年未安排会议费。本年度培训费支出49.63万元,与2023年度相比,增加9.54万元,增长23.8%,主要原因是本单位加入黔江融合教育八中集团后外出培训增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额32.40万元,其中:政府采购货物支出32.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.79万元,占政府采购支出总额的17.87%,其中:授予小微企业合同金额5.79万元,占政府采购支出总额的17.87 %。主要用于采购日常办公设备。

五、 预算绩效管理情况说明

我单位高度重视项目绩效管理工作,严格按规定执行,注重实效,有效提升资金使用效率,成果显著,为学校发展提供有力保障,确保教育教学质量稳步提升。

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金10.00万元。

项目支出绩效自评表(二级项目)

专项(项目)名称

跳绳比赛

联系人及电话

曹浩   15123329406

主管部门

重庆市黔江区教育委员会

实施单位

黔江区育才初级中学校

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A,%)

年度资金总额:

10.00万元

10.00

100%

其中:上级资金

10.00万元

10.00

100%

本级资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

10.00万元,100%。

10.00万元,100%。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

100%

100%

100%

质量指标

合符标准

合符标准

合符标准

时效指标

2024年10月前

100%

100%

成本指标

10.00万元

10.00万元

10.00万元




经济效益
指标

社会效益
指标

学生、家长满意度

99%

99%

生态效益
指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

学生、家长满意度

99%

99%

说明

(二)部门绩效评价情况

“跳绳比赛”项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是进一步强健了学生的体质,参加跳绳世锦赛,取得优异的成绩;二是进一步提升了黔江区及学校的知名度,做到了让学生、家长满意度达99%以上。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张勇   023-81580588。

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