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  • 索引号 11500114009130194Q/2025-00095
  • 主题分类 教育
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2025-03-26
  • 发布日期 2025-03-26
  • 文件标题 重庆市黔江区学生服务中心2025年部门预算情况说明
  • 发布机构 黔江区教委
  • 有效性

重庆市黔江区学生服务中心2025年部门预算情况说明

重庆市黔江区学生服务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)主要职能。负责学生资助政策的宣传、执行;承担指导、督促学校资助等具体工作;承担生源地助学贷款日常管理;承担学前教育阶段、义务教育阶段、高中阶段(含中职)及大学教育阶段的贫困生资助工作;负责调研学生体质健康状况,学生健康体检,做好学生体质健康监测,建立健全档案;指导学校卫生健康工作、疾病防治工作,开展中小学卫生技术人员、健康教育课教师和食堂从业人员等进行培训和业务指导;完成区委、区政府和区教委交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市黔江区学生服务中心,为重庆市黔江区教委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

一、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数 7484.63万元,其中:一般公共预算拨款7484.63万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元,上年结转0万元。收入较去年增加518.2万元,主要是为项目收入预算增加。

(二)支出预算2025年年初预算数 7484.63万元,其中:教育支出7461.18万元,社会保障和就业支出 13.72万元,卫生健康支出4.95万元,住房保障支出 4.79万元。支出较去年增加 518.2万元,主要是基本支出增加8.68万元,项目支出增加509.52万元。

二、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7484.63万元,一般公共预算财政拨款支出7484.63万元,比2024年增加518.2万元。其中:基本支出92.71万元,比2024年增加 8.68 万元,主要原因是工资调整等人员经费增加,主要用于保障人员社保、公积金缴纳等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7391.92万元,比2024年增加 509.52万元,主要原因是本年增加预算学生各类补助项目资金。

重庆市黔江区学生服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、三公经费情况说明

2025三公经费预算0 万元,比2024年预算一致。其中:因公出国(境)费用0 万元;公务接待费0万元,比2024年预算减少1万元;2025年本单位无公务用车运行维护费及公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2025年我单位无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 7391.92万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,我单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

(五)无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张露丹             联系方式:  023-79238138

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