重庆市黔江区科学技术局2024年度决算公开说明
重庆市黔江区科学技术局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
拟订全区创新驱动发展、科技发展及引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。负责编制区级科技项目规划并监督实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。承担全区科技保密工作。
拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展区内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流。负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家计划并组织实施,推动建立外国专家及团队的吸引、服务机制,承担外国专家服务工作。拟订出国(境)科技培训计划并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
负责机关、所属单位党建工作。完成区委、区政府交办的其它任务。
(二)机构设置
本部门内设4个职能科室(办公室、农村科技科、高新技术科、社会发展科技科)。现有在职职工21人,退休职工24人。纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位和2个全额拨款公益一类事业单位:黔江区科技情报信息中心、黔江区生产力促进中心(黔江区科技创新中心)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1309.84万元,支出总计1309.84万元。收、支与2023年度相比,增加245.59万元,增长23.1%,主要原因是科技创新兑现、市级引导基金等项目经费增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1309.84万元,与2023年度相比,增加245.59万元,增长23.1%,主要原因是科技创新兑现、市级引导基金等项目经费增加。其中:财政拨款收入1309.84万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1309.84万元,与2023年度相比,增加245.59万元,增长23.1%,主要原因是科技创新兑现、市级引导基金等项目经费增加。其中:基本支出647.26万元,占49.42%;项目支出662.58万元,占50.58%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1309.84万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加245.59万元,增长23.1%。主要原因是科技创新兑现、市级引导基金等项目经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1309.84万元,与2023年度相比,增加245.59万元,增长23.1%。主要原因是科技创新兑现、市级引导基金等项目经费增加。较年初预算数增加282.55万元,增长27.5%。主要原因是科技创新兑现、市级引导基金等项目经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1309.84万元,与2023年度相比,增加245.59万元,增长23.1%。主主要原因是科技创新兑现、市级引导基金等项目经费增加。较年初预算数增加282.55万元,增长27.5%。主要原因是科技创新兑现、市级引导基金等项目经费增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出1081.06万元,占82.53%,较年初预算数增加248.24万元,增长29.8%,主要原因是科技创新政策兑现、市级引导基金等项目支出。
(2)社会保障与就业支出154.85万元,占11.82%,较年初预算数增加37.89万元,增长32.4%,主要原因补缴养老保险、职业年金等。
(3)卫生健康支出38.57万元,占2.94%,较年初预算数减少1.68万元,下降4.2%,主要原因是退休导致人员减少。
(4)住房保障支出35.36万元,占2.70%,较年初预算数减少1.91万元,下降5.1%,主要原因是退休导致人员减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出647.26万元。其中:人员经费592.95万元,与2023年度相比,增加25.35万元,增长4.5%,补发工资,补缴养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费54.31万元,与2023年度相比,减少7.49万元,下降12.1%,主要原因是压缩公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.22万元,较年初预算数减少0.04万元,下降1.2%,主要原因是压缩开支,较上年支出数减少0.03万元,下降0.9%,主要原因是压缩开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费2.66万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技下乡、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.14万元,下降5.0%,主要原因是压缩公务车运行维护费预算。 公务接待费0.56万元,主要用于接待市科技局等单位的领导来黔考察指导工作。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降6.7%,主要原因是压缩开支。较上年支出数增加0.11万元,增长24.4%,主要原因是接待人次增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次58人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费95.83元,车均购置费0万元,车均维护费2.66万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.74万元,与2023年度相比,减少1.48万元,下降28.4%,主要原因是2023年度项目列支的会议费比较多。本年度培训费支出4.12万元,与2023年度相比,减少2.57万元,下降38.4%,主要原因是2023年度项目列支的培训费比较多。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出36.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少7.07万元,下降16.1%,主要原因是压缩公用经费预算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.62万元,其中:政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购文件柜。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和6个二级项目开
了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金662.58万元。
部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||
主管部门 |
重庆市黔江区科学技术局 |
部门编码 |
504 |
自评总分 |
100 | |||||||||||
部门联系人 |
邓丽 |
联系电话 |
79227282.00 | |||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||||||||||
年度总金额 |
10272945.19 |
1564774.80 |
13163174.80 |
—— |
—— |
—— | ||||||||||
其中:财政拨款 |
10272945.19 |
1564774.80 |
13163174.80 |
84.57 |
10 |
8% | ||||||||||
一般公共预算 |
10272945.19 |
1564774.80 |
13163174.80 |
—— |
—— |
—— | ||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
开展科技型企业培育,力争培育高新技术企业10家以上、科技型企业65家以上。加快创新平台建设,鼓励支持企业、院所积极申报创建市级及以上科技创新平台。提高科技金融服务能力,举办创新创业大赛,推动知识价值信用贷款扩面增量,有效缓解科技型企业融资难题。充分发挥科技人才支撑作用,选派科技特派员40人以上,助力乡村振兴。落实国、市、区科技创新扶持政策,引导规上企业加大研发投入,力争全社会研发投入增长10%以上。 |
开展科技型企业培育,力争培育高新技术企业10家以上、科技型企业65家以上。加快创新平台建设,鼓励支持企业、院所积极申报创建市级及以上科技创新平台。提高科技金融服务能力,举办创新创业大赛,推动知识价值信用贷款扩面增量,有效缓解科技型企业融资难题。充分发挥科技人才支撑作用,选派科技特派员40人以上,助力乡村振兴。落实国、市、区科技创新扶持政策,引导规上企业加大研发投入,力争全社会研发投入增长10%以上。 |
开展科技型企业培育,培育高新技术企业28家、科技型企业241家。市级“双创”平台、科普基地总数分别达15个、4个;发放知识价值信用贷款45笔、5983万元,累计发放4.57亿元,有效缓解区内轻资产科技型企业融资难题。成功举办第七届青年学生创新创意大赛,承办第十三届中国创新创业大赛(重庆赛区)暨第十届重庆“高新杯”众创大赛(黔江分赛区)活动,与重庆高新区创新服务中心共同举办两城汇·低空领域产学研投交流对接活动,持续办好黔江区科技活动周系列活动。选派科技特派员69人,助力乡村振兴。 | ||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
指标权重 |
指标 得分 |
是否核心 |
未完成原因 | ||||||
培育高新技术企业 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
28 |
20 |
20 |
是 |
||||||||
培育科技型企业 |
家 |
≥ |
38 |
38 |
241 |
20 |
20 |
是 |
||||||||
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
84.57 |
10 |
8 |
是 |
市级引导区县科技发展专项经费两年内完成 | |||||||
选派科技特派员 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
69 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
全社会研发投入 |
% |
= |
10 |
10 |
—— |
20 |
20 |
是 |
R&D数据还未发布 | |||||||
完成技术合同登记额 |
万 |
≥ |
3000 |
3000 |
485000 |
10 |
10 |
是 |
||||||||
服务险象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
说明 |
2024年项目支出绩效自评表(二级项目)
序号 |
项目 名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
市级引导区县科技发展专项 |
高新技术企业培育 |
≥ |
10 |
家 |
25 |
28 |
25 |
25 | ||
培育科技型企业 |
≥ |
40 |
家 |
25 |
241 |
25 |
25 | |||
全社会研发投入占地区生产总值比重 |
≥ |
10 |
家 |
10 |
—— |
10 |
R&D数据还未发布 |
10 | ||
技术合同登记增长 |
≥ |
10 |
% |
20 |
10 |
20 |
20 | |||
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
2 |
兑现黔江区支持科技创新若干财政金融政策 |
培育高新技术企业 |
≥ |
10 |
家 |
25 |
28 |
25 |
25 | |
培育科技企业企业 |
≥ |
40 |
家 |
25 |
241 |
25 |
25 | |||
全社会研发投入占地区生产总值比重 |
≥ |
10 |
% |
20 |
—— |
20 |
R&D数据还未发布 |
20 | ||
可持续影响度 |
= |
5 |
年 |
10 |
5 |
10 |
10 | |||
满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
3 |
|
培训农民 |
≥ |
120 |
人次 |
40 |
120 |
40 |
40 | |
选派三区科技人才 |
= |
17 |
人 |
15 |
17 |
15 |
15 | |||
实用技术推广 |
≥ |
10 |
项 |
10 |
10 |
10 |
10 | |||
推广品种 |
= |
8 |
项 |
15 |
8 |
15 |
15 | |||
满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
4 |
区级科技特派员 |
选派区级科技特派员 |
≥ |
25 |
家 |
45 |
25 |
45 |
45 | |
开展特派员集中服务 |
≥ |
3 |
场 |
15 |
3 |
15 |
15 | |||
科技下乡宣传及培训 |
≥ |
2 |
次 |
20 |
2 |
20 |
20 | |||
满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 |
(二)部门绩效评价情况
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:79222668
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市黔江区科学技术局 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,309.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
1,081.06 | |
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
154.85 | |
九、卫生健康支出 |
38.57 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
35.36 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
1,309.84 |
本年支出合计 |
1,309.84 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
1,309.84 |
总计 |
1,309.84 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市黔江区科学技术局 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
1,309.84 |
1,309.84 |
|||||||
206 |
科学技术支出 |
1,081.06 |
1,081.06 |
||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
281.20 |
281.20 |
||||||
2060101 |
行政运行 |
249.94 |
249.94 |
||||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
31.26 |
31.26 |
||||||
20604 |
技术研究与开发 |
123.10 |
123.10 |
||||||
2060401 |
机构运行 |
77.50 |
77.50 |
||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
45.60 |
45.60 |
||||||
20605 |
科技条件与服务 |
91.04 |
91.04 |
||||||
2060501 |
机构运行 |
91.04 |
91.04 |
||||||
20607 |
科学技术普及 |
134.02 |
134.02 |
||||||
2060702 |
科普活动 |
42.05 |
42.05 |
||||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
91.97 |
91.97 |
||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
451.70 |
451.70 |
||||||
2069901 |
科技奖励 |
451.70 |
451.70 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
154.85 |
154.85 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.85 |
154.85 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.54 |
51.54 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.56 |
53.56 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
49.76 |
49.76 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
38.57 |
38.57 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.57 |
38.57 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.56 |
9.56 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
35.36 |
35.36 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
35.36 |
35.36 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
35.36 |
35.36 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市黔江区科学技术局 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
1,309.84 |
647.26 |
662.58 |
||||
206 |
科学技术支出 |
1,081.06 |
418.48 |
662.58 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
281.20 |
249.94 |
31.26 |
|||
2060101 |
行政运行 |
249.94 |
249.94 |
||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
31.26 |
31.26 |
||||
20604 |
技术研究与开发 |
123.10 |
77.50 |
45.60 |
|||
2060401 |
机构运行 |
77.50 |
77.50 |
||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
45.60 |
45.60 |
||||
20605 |
科技条件与服务 |
91.04 |
91.04 |
||||
2060501 |
机构运行 |
91.04 |
91.04 |
||||
20607 |
科学技术普及 |
134.02 |
134.02 |
||||
2060702 |
科普活动 |
42.05 |
42.05 |
||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
91.97 |
91.97 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
451.70 |
451.70 |
||||
2069901 |
科技奖励 |
451.70 |
451.70 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
154.85 |
154.85 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.85 |
154.85 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.54 |
51.54 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.56 |
53.56 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
49.76 |
49.76 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
38.57 |
38.57 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.57 |
38.57 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.56 |
9.56 |
||||
221 |
住房保障支出 |
35.36 |
35.36 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
35.36 |
35.36 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
35.36 |
35.36 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门:重庆市黔江区科学技术局 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,309.84 |
一、一般公共服务支出 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
1,081.06 |
1,081.06 |
||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
154.85 |
154.85 |
||||
九、卫生健康支出 |
38.57 |
38.57 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
35.36 |
35.36 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
1,309.84 |
本年支出合计 |
1,309.84 |
1,309.84 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
1,309.84 |
总计 |
1,309.84 |
1,309.84 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门:重庆市黔江区科学技术局 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,309.84 |
647.26 |
662.58 | |
206 |
科学技术支出 |
1,081.06 |
418.48 |
662.58 |
20601 |
科学技术管理事务 |
281.20 |
249.94 |
31.26 |
2060101 |
行政运行 |
249.94 |
249.94 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
31.26 |
31.26 | |
20604 |
技术研究与开发 |
123.10 |
77.50 |
45.60 |
2060401 |
机构运行 |
77.50 |
77.50 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
45.60 |
45.60 | |
20605 |
科技条件与服务 |
91.04 |
91.04 |
|
2060501 |
机构运行 |
91.04 |
91.04 |
|
20607 |
科学技术普及 |
134.02 |
134.02 | |
2060702 |
科普活动 |
42.05 |
42.05 | |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
91.97 |
91.97 | |
20699 |
其他科学技术支出 |
451.70 |
451.70 | |
2069901 |
科技奖励 |
451.70 |
451.70 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
154.85 |
154.85 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.85 |
154.85 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.54 |
51.54 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.56 |
53.56 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
49.76 |
49.76 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.57 |
38.57 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.57 |
38.57 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.56 |
9.56 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.36 |
35.36 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.36 |
35.36 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.36 |
35.36 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门:重庆市黔江区科学技术局 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
537.30 |
302 |
商品和服务支出 |
54.31 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
120.31 |
30201 |
办公费 |
3.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52.72 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
89.98 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
6.72 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30107 |
绩效工资 |
93.62 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.54 |
30206 |
电费 |
3.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.56 |
30207 |
邮电费 |
2.80 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.93 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.08 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.81 |
30211 |
差旅费 |
2.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.36 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
3.68 |
30213 |
维修(护)费 |
1.20 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.64 |
30215 |
会议费 |
0.59 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.52 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.56 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
45.45 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
5.88 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
6.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
4.31 |
30229 |
福利费 |
4.43 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.93 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
592.95 |
公用经费合计 |
54.31 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市黔江区科学技术局 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门:重庆市黔江区科学技术局 |
公开08表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市黔江区科学技术局 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
36.81 |
(一)支出合计 |
3.22 |
3.22 |
(一)行政单位 |
36.81 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
| ||
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.66 |
2.66 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
|||
(2)公务用车运行维护费 |
2.66 |
2.66 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
1 |
3.公务接待费 |
0.56 |
0.56 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.56 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
1 | |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
3 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
0.62 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
58 |
2.政府采购工程支出 |
0.62 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.62 | |
二、会议费 |
— |
3.74 |
||
三、培训费 |
— |
4.12 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。