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  • 索引号 11500114MB15746473/2025-00109
  • 主题分类 农业、畜牧业、渔业
  • 体裁分类 公告公示
  • 成文日期 2025-09-02
  • 发布日期 2025-09-02
  • 文件标题 重庆市黔江区农业技术服务中心2024年度决算公开说明
  • 发布机构 黔江区农业农村委
  • 有效性

重庆市黔江区农业技术服务中心2024年度决算公开说明

重庆市黔江区农业技术服务中心

2024年度决算公开说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委的决议、决定。二是负责对全区基层农技推广服务组织进行业务培训和指导。三是配合做好种植业、渔业等产业发展规划并组织实施;配合做好种植业、渔业产品加工企业管理工作。四是承担种植业、渔业新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范及推广。五是承担水产品、渔用饲料、渔用药物质量监督检验测试;承担水生动物疫病预防与控制工作。六是配合做好农业生态与资源项目规划并组织实施;承担农业环境保护与监测工作;承担土壤肥料新品种、施肥新技术试验、示范及推广。七是承担农作物种子管理、植物保护和植物检疫等服务工作。八是承担农民科技教育培训、农技推广体系项目实施、农民体育活动开展工作。九是承担农业品牌建设和农产品质量安全工作;负责农产品质量检测、监督和管理的服务工作。十是完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他工作。

(二)机构设置

区农业技术服务中心设下列内设科室:办公室、粮油作物技术推广站、特色经济作物技术推广站、水产技术推广站、土壤肥料与农业生态环境保护站、种子管理站(重庆市黔江区种子质量监督检验站)、植物保护站、农业科技教育服务站(重庆市农业广播电视学校黔江区分校)、农产品质量安全管理站、财务科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计9362.88万元,支出总计9362.88万元。收、支与2023年度相比,减少661.28万元,下降6.60%,主要原因是是本年度基本支出和项目支出都较上年有所减少。

2.收入情况。2024年度收入合计9362.88万元,与2023年度相比,减少661.28万元,下降6.60%,主要原因是项目减少,如黔江区阿蓬江镇高碛社区优质柑桔示范基地提升改造项目。其中:财政拨款收入9362.88万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计9362.88万元,与2023年度相比,减少661.28万元,下降6.60%,主要原因是项目减少,如黔江区五里镇优质白术产业发展项目。其中:基本支出1485.55万元,占15.87%;项目支出7877.33万元,占84.13%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是项目等资金均已拨付到位,无结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9362.88万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少661.28万元,下降6.60%。主要原因是项目减少,如黔江区石会镇中药材粗加工建设项目。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9362.88万元,与2023年度相比,减少661.28万元,下降6.60%。主要原因是项目减少,如黔江区阿蓬江镇高碛社区优质柑桔示范基地提升改造项目。较年初预算数增加1559.35万元,增长19.98%。主要原因是实施项目数量或者内容增多,如黔江区基层农技推广体系项目,黔江区地膜科学使用回收项目等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9362.88万元,与2023年度相比,减少661.28万元,下降6.60%。主要原因是项目减少,如黔江区阿蓬江镇高碛社区优质柑桔示范基地提升改造项目。较年初预算数增加1559.35万元,增长19.98%。主要原因是主要原因是实施项目数量或者内容增多,如黔江区基层农技推广体系项目,黔江区地膜科学使用回收项目等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是项目等资金均已拨付到位,无结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出246.82万元,占2.64%,较年初预算数增加78.31万元,增长46.47%,主要原因是养老保险及职业年金提高了缴纳基数导致费用增加。

(2)卫生健康支出74.40万元,占0.79%,较年初预算数减少6.23万元,下降7.73%,主要原因是退休人员较多导致费用减少。

(3)农林水支出8965.56万元,占95.76%,较年初预算数增加1486.22万元,增长19.87%,主要原因是项目的增多,如产粮(油)大县资金等。

(4)住房保障支出76.12万元,占0.81%,较年初预算数增加1.06万元,增长1.41%,主要原因是工资变动导致缴费基数的提高。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1485.55万元。其中:人员经费1399.94万元,与2023年度相比,增加40.27万元,增长2.96%,主要原因是养老保险及职业年金提高了缴纳基数导致费用增加。人员经费用途主要包括工资福利、社会保险、住房保障等。公用经费85.61万元,与2023年度相比,减少14.68万元,下降14.64%,主要原因是退休人员较多导致费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务用车运行费、接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.94万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算口径执行。较上年支出数减少0.66万元,下降4.85%,主要原因是在实际的报销过程中,单位严把审核关,加强对公务接待的人数次数的管理,加强对公车的使用管理,严格按照相关文件执行。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度无因公出国(境)费用。

本单位2024年度未购置公务用车。

公务车运行维护费10.64万元,主要用于市内因公出行、项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算口径执行。较上年支出数减少0.56万元,下降5.00%,主要原因是内部控制较好,公车全部实行加油卡制度和定点维修制度。

公务接待费2.30万元,主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算口径执行。较上年支出数减少0.10万元,下降4.17%,主要原因是内部控制较好,接待实行来函接待制度。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门无因公出国(境)情况;无公务用车购置情况,公务车保有量为3辆;国内公务接待48批次215人,无国内外事接待和国(境)外公务接待情况。2024年本部门人均接待费106.98元,车均维护费3.55万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元,与2023年度相比,增加0.20万元,增长100.00%,主要原因是根据工作开展产生的相关会议费用。本年度培训费支出212.58万元,与2023年度相比,增加84.61万元,增长66.12%,主要原因是项目的增加,如农村人才培训项目。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车3辆。无单价100万元(含)以上专用设备。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额402.60万元,其中:政府采购货物支出321.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.57万元。授予中小企业合同金额382.80万元,占政府采购支出总额的95.08%,其中:授予小微企业合同金额382.80万元,占政府采购支出总额的95.08 %。主要用于采购仪器设备、物资材料等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我中心对37个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评37项,涉及资金8859.76万元,没有委托第三方开展绩效评价。

项目支出绩效自评表(二级项目)

黔江区农业技术服务中心2024年度项目

支出绩效自评情况表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

玉米大豆带状复合种植项目

完成面积

1.5

万亩

20

1.5

20

100

黄豆亩产量

80

公斤

15

80

15

玉米亩产量

400

公斤

15

400

15

完成时间

9

10

9

10

亩产值

1700

20

1700

20

群众满意度

95

%

10

95

10

2

黔江区农业产业化扶持

发展山坪塘稻鱼养殖

395

15

395

15

100

青蒿种植面积

5000

10

7252

10

认证推介农产品品牌

20

15

20

15

项目验收合格率

100

%

10

100

10

项目完成及时率

100

%

10

100

10

种植户补助

1764

10

1764

10

培育壮大农产品品牌形象,提高农产品经济效益及附加值

定性

完成

10

完成

10

满意度情况

95

%

10

95

10

(二)部门绩效评价情况

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79223743。


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市黔江区农业技术服务中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

9,362.88

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

246.82

九、卫生健康支出

74.40

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

8,965.56

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

76.12

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

9,362.88

本年支出合计

9,362.88

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

9,362.88

总计

9,362.88

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市黔江区农业技术服务中心

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

9,362.88

9,362.88

208

社会保障和就业支出

246.82

246.82

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.15

7.15

2080116

引进人才费用

1.30

1.30

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.85

5.85

20805

行政事业单位养老支出

239.67

239.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.93

144.93

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.71

72.71

2080599

其他行政事业单位养老支出

22.03

22.03

210

卫生健康支出

74.40

74.40

21011

行政事业单位医疗

74.40

74.40

2101102

事业单位医疗

56.32

56.32

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.08

18.08

213

农林水支出

8,965.56

8,965.56

21301

农业农村

7,413.16

7,413.16

2130104

事业运行

1,095.37

1,095.37

2130106

科技转化与推广服务

288.48

288.48

2130108

病虫害控制

60.68

60.68

2130109

农产品质量安全

112.37

112.37

2130119

防灾救灾

7.15

7.15

2130122

农业生产发展

5,367.44

5,367.44

2130135

农业生态资源保护

160.07

160.07

2130148

渔业发展

50.00

50.00

2130153

耕地建设与利用

98.28

98.28

2130199

其他农业农村支出

173.33

173.33

21303

水利

62.42

62.42

2130305

水利工程建设

62.42

62.42

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

847.86

847.86

2130504

农村基础设施建设

71.30

71.30

2130505

生产发展

776.56

776.56

21308

普惠金融发展支出

642.11

642.11

2130803

农业保险保费补贴

642.11

642.11

221

住房保障支出

76.12

76.12

22102

住房改革支出

76.12

76.12

2210201

住房公积金

76.12

76.12

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区农业技术服务中心

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

9,362.88

1,485.55

7,877.33

208

社会保障和就业支出

246.82

239.67

7.15

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.15

7.15

2080116

引进人才费用

1.30

1.30

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.85

5.85

20805

行政事业单位养老支出

239.67

239.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.93

144.93

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.71

72.71

2080599

其他行政事业单位养老支出

22.03

22.03

210

卫生健康支出

74.40

74.40

21011

行政事业单位医疗

74.40

74.40

2101102

事业单位医疗

56.32

56.32

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.08

18.08

213

农林水支出

8,965.56

1,095.37

7,870.18

21301

农业农村

7,413.16

1,095.37

6,317.79

2130104

事业运行

1,095.37

1,095.37

2130106

科技转化与推广服务

288.48

288.48

2130108

病虫害控制

60.68

60.68

2130109

农产品质量安全

112.37

112.37

2130119

防灾救灾

7.15

7.15

2130122

农业生产发展

5,367.44

5,367.44

2130135

农业生态资源保护

160.07

160.07

2130148

渔业发展

50.00

50.00

2130153

耕地建设与利用

98.28

98.28

2130199

其他农业农村支出

173.33

173.33

21303

水利

62.42

62.42

2130305

水利工程建设

62.42

62.42

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

847.86

847.86

2130504

农村基础设施建设

71.30

71.30

2130505

生产发展

776.56

776.56

21308

普惠金融发展支出

642.11

642.11

2130803

农业保险保费补贴

642.11

642.11

221

住房保障支出

76.12

76.12

22102

住房改革支出

76.12

76.12

2210201

住房公积金

76.12

76.12

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市黔江区农业技术服务中心

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9,362.88

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

246.82

246.82

九、卫生健康支出

74.40

74.40

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

8,965.56

8,965.56

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

76.12

76.12

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

9,362.88

本年支出合计

9,362.88

9,362.88

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

9,362.88

总计

9,362.88

9,362.88

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区农业技术服务中心

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

9,362.88

1,485.55

7,877.33

208

社会保障和就业支出

246.82

239.67

7.15

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.15

7.15

2080116

引进人才费用

1.30

1.30

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.85

5.85

20805

行政事业单位养老支出

239.67

239.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.93

144.93

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.71

72.71

2080599

其他行政事业单位养老支出

22.03

22.03

210

卫生健康支出

74.40

74.40

21011

行政事业单位医疗

74.40

74.40

2101102

事业单位医疗

56.32

56.32

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.08

18.08

213

农林水支出

8,965.56

1,095.37

7,870.18

21301

农业农村

7,413.16

1,095.37

6,317.79

2130104

事业运行

1,095.37

1,095.37

2130106

科技转化与推广服务

288.48

288.48

2130108

病虫害控制

60.68

60.68

2130109

农产品质量安全

112.37

112.37

2130119

防灾救灾

7.15

7.15

2130122

农业生产发展

5,367.44

5,367.44

2130135

农业生态资源保护

160.07

160.07

2130148

渔业发展

50.00

50.00

2130153

耕地建设与利用

98.28

98.28

2130199

其他农业农村支出

173.33

173.33

21303

水利

62.42

62.42

2130305

水利工程建设

62.42

62.42

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

847.86

847.86

2130504

农村基础设施建设

71.30

71.30

2130505

生产发展

776.56

776.56

21308

普惠金融发展支出

642.11

642.11

2130803

农业保险保费补贴

642.11

642.11

221

住房保障支出

76.12

76.12

22102

住房改革支出

76.12

76.12

2210201

住房公积金

76.12

76.12

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区农业技术服务中心

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,375.67

302

商品和服务支出

85.21

310

资本性支出

0.40

30101

基本工资

335.50

30201

办公费

1.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

29.26

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.40

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

48.40

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

594.73

30205

水费

1.50

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

144.93

30206

电费

8.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

72.71

30207

邮电费

18.96

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

56.32

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.88

30211

差旅费

0.50

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

76.12

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

15.84

30213

维修(护)费

0.50

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

24.27

30215

会议费

0.20

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

9.38

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.30

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

22.03

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.24

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

19.72

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

12.51

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

10.64

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,399.94

公用经费合计

85.61

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区农业技术服务中心

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区农业技术服务中心

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位:重庆市黔江区农业技术服务中心

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

12.94

12.94

(一)行政单位

0.00

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

10.64

10.64

六、资产信息

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

10.64

10.64

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

2.30

2.30

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

2.30

3.机要通信用车

0

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

48

(一)政府采购支出合计

402.60

其中:外事接待批次(个)

0

1.政府采购货物支出

321.03

6.国内公务接待人次(人)

215

2.政府采购工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采购服务支出

81.57

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

382.80

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

其中:授予小微企业合同金额

382.80

二、会议费

0.20

三、培训费

212.58

四、差旅费

0.50

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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