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  • 索引号 11500114MB15746473/2025-00110
  • 主题分类 农业、畜牧业、渔业
  • 体裁分类 公告公示
  • 成文日期 2025-09-02
  • 发布日期 2025-09-02
  • 文件标题 重庆市黔江区畜牧发展中心2024年度 决算公开说明
  • 发布机构 黔江区农业农村委
  • 有效性

重庆市黔江区畜牧发展中心2024年度 决算公开说明

重庆市黔江区畜牧发展中心2024年度

决算公开说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实国家有关畜牧兽医行业法律、法规和政策工作;参与拟定和实施全区畜牧兽医行业发展规划工作;承担引导全区畜牧业产业结构调整、资源配置和产品品质改善工作;承担研究拟定畜牧信贷、畜牧业财政补贴、畜牧资金的投向、管理和使用政策工作;承担全区畜牧兽医服务体系建设工作;承担畜牧兽医项目管理和实施工作;指导基层动物防疫体系建设与管理;承担全区畜产品和畜牧投入品的安全管理工作;承担畜牧业生产、饲料工业、畜禽遗传资源的保护和利用工作;承担畜牧草地利用与开发、奶畜饲养及生鲜乳生产收购环节的管理工作;承担拟定和组织实施全区重大动物疫病防治计划工作,组织扑灭重大动物疫病;承担全区兽药药政、兽医医政工作;组织实施全区动物防疫工作。

(二)机构设置

本单位为区农委下属二级预算单位(本级),内设7个职能科室[内设办公室、畜牧科、兽医科(动物疫病预防控制站)、生态环保科、财务科、科教人事科、畜产品质量安全科(法治科)],核定事业编制(参公)22名,年末实有人员20人(与上年比增加1人,为新招录1人)

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计8778.90万元,支出总计8778.90万元。收、支与2023年度相比,增加1381.93万元,增长18.7%,主要原因是追加了上级项目资金。

2.收入情况。2024年度收入合计8778.90万元,与2023年度相比,增加1381.93万元,增长18.7%,主要原因是追加了上级项目资金,其中:财政拨款收入8778.90万元,占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计8778.90万元,与2023年度相比,增加1381.93万元,增长18.7%,主要原因是项目支出增加,上年有养殖保险支出为3153.85万元,本年度为3566.93万元,比上年增加413.08万元;今年产业化奖励扶持政策资金3079.14万元(比去年的2000万元增加1079.14万元)。其中:基本支出619.58万元,占7.06%;项目支出8159.32万元,占92.94%。

4.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8778.90万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加1381.93万元,增长18.7%。主要原因是新增了上级项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8778.90万元,与2023年度相比,增加1381.93万元,增长18.7%。主要原因是新增了上级项目资金。较年初预算数增加2418.56万元,增长38.0%。主要原因是追加了各类项目资金。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8778.90万元,与2023年度相比,增加1381.93万元,增长18.7%。主要原因是新增了上级项目资金。较年初预算数增加2418.56万元,增长38.0%。主要原因是追加支出各类项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出147.31万元,占1.68%,较年初预算数增加29.13万元,增长24.7%,主要原因是职业年金清算单位缴部分及补退休人员2022年养老保险及职业年金差额部分未纳入年初预算。

(2)卫生健康支出38.86万元,占0.44%,较年初预算数减少1.85万元,下降4.5%,主要原因是上年有职工大病医疗支出,本年无。

(3)农林水支出8561.39万元,占97.52%,较年初预算数增加2400.48万元,增长39.0%,主要原因是项目支出增加。

(4)住房保障支出31.35万元,占0.36%,较年初预算数减少9.19万元,下降22.7%,主要原因是2024年预算后有2人退休。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出619.58万元。其中:人员经费561.37万元,与2023年度相比,增加18.95万元,增长3.5%,主要原因一是新招录1人。二是2024年7月起基本工资调标补发7.04万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。公用经费58.21万元,与2023年度相比,减少4.15万元,下降6.7%,主要原因是本年度办公费、公务用车运行费及其他商品服务费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.12万元,较年初预算数减少5.20万元,下降31.9%,接待费用较上年支出数减少0.76万元,下降6.4%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格杜绝违规吃喝。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国(境)情况。

2024年度本单位无公务车购置费用。

公务车运行维护费10.04万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.28万元,下降18.5%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约。较上年支出数增加0.12万元,增长1.2%,主要原因是本年度职工下乡次数较上年增加。

公务接待费1.09万元,主要用于接待上级有关单位工作指导、项目申报对接等工作费用支出。费用支出较年初预算数减少2.91万元,下降72.8%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约。较上年支出数减少0.87万元,下降44.4%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位公务车保有量为2辆;国内公务接待40批次280人。2024年本部门人均接待费45.34元,车均维护费5.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出3.11万元,与2023年度相比,减少4.02万元,下降56.4%,主要原因是本年度无大型培训项目。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出58.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少4.15万元,下降6.7%,主要原因是本年度办公费、公务用车运行费及其他商品服务费较上年减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为应急保障用车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备.

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额381.92万元,其中:政府采购货物支出381.92万元。授予中小企业合同金额379.09万元,占政府采购支出总额的99.26%,其中:授予小微企业合同金额379.09万元,占政府采购支出总额的99.26 %。主要用于采购办公用品、良种猪精液及配送、防疫物资及实验室专用物资。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对21个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评21项,涉及一般公共预算财政拨款资金8159.32万元,撰写自评报告21个,从评价情况结果来看,整体支出自评结果为“优”;没有委托第三方形式开展绩效自评。

2024年度项目支出绩效自评情况表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

2023年政策性养殖业保险

年度执行率

=

100

%

10

100

10

98

能繁母猪保险数量

3.5

万头

20

2.37

18

受今年生猪市场行情影响

提供生猪保险数量

25

万头

20

28.32

20

为养殖户解决后顾之忧

定性

高中低

20

100

20

项目总投入(财政补贴保费)

=

3632.93

万元

20

3632.93

20

受益群众满意度

95

%

10

95

10

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79223579,15023593987。


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市黔江区畜牧发展中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

8,778.90

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

147.31

九、卫生健康支出

38.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

8,561.39

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

31.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

8,778.90

本年支出合计

8,778.90

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

8,778.90

总计

8,778.90

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市黔江区畜牧发展中心

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

8,778.90

8,778.90

208

社会保障和就业支出

147.31

147.31

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.22

1.22

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.22

1.22

20805

行政事业单位养老支出

146.09

146.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.90

46.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.61

55.61

2080599

其他行政事业单位养老支出

43.58

43.58

210

卫生健康支出

38.86

38.86

21011

行政事业单位医疗

38.86

38.86

2101101

行政单位医疗

28.22

28.22

2101103

公务员医疗补助

3.36

3.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.28

7.28

213

农林水支出

8,561.39

8,561.39

21301

农业农村

1,832.66

1,832.66

2130101

行政运行

403.28

403.28

2130102

一般行政管理事务

0.95

0.95

2130108

病虫害控制

129.65

129.65

2130109

农产品质量安全

12.00

12.00

2130119

防灾救灾

74.00

74.00

2130122

农业生产发展

1,108.02

1,108.02

2130135

农业生态资源保护

7.89

7.89

2130199

其他农业农村支出

96.88

96.88

21303

水利

82.66

82.66

2130305

水利工程建设

82.66

82.66

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,079.14

3,079.14

2130505

生产发展

3,079.14

3,079.14

21308

普惠金融发展支出

3,566.93

3,566.93

2130803

农业保险保费补贴

3,566.93

3,566.93

221

住房保障支出

31.35

31.35

22102

住房改革支出

31.35

31.35

2210201

住房公积金

31.35

31.35

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

8,778.90

619.58

8,159.32

208

社会保障和就业支出

147.31

146.09

1.22

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.22

1.22

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.22

1.22

20805

行政事业单位养老支出

146.09

146.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.90

46.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.61

55.61

2080599

其他行政事业单位养老支出

43.58

43.58

210

卫生健康支出

38.86

38.86

21011

行政事业单位医疗

38.86

38.86

2101101

行政单位医疗

28.22

28.22

2101103

公务员医疗补助

3.36

3.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.28

7.28

213

农林水支出

8,561.39

403.28

8,158.11

21301

农业农村

1,832.66

403.28

1,429.38

2130101

行政运行

403.28

403.28

2130102

一般行政管理事务

0.95

0.95

2130108

病虫害控制

129.65

129.65

2130109

农产品质量安全

12.00

12.00

2130119

防灾救灾

74.00

74.00

2130122

农业生产发展

1,108.02

1,108.02

2130135

农业生态资源保护

7.89

7.89

2130199

其他农业农村支出

96.88

96.88

21303

水利

82.66

82.66

2130305

水利工程建设

82.66

82.66

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,079.14

3,079.14

2130505

生产发展

3,079.14

3,079.14

21308

普惠金融发展支出

3,566.93

3,566.93

2130803

农业保险保费补贴

3,566.93

3,566.93

221

住房保障支出

31.35

31.35

22102

住房改革支出

31.35

31.35

2210201

住房公积金

31.35

31.35

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,778.90

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

147.31

147.31

九、卫生健康支出

38.86

38.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

8,561.39

8,561.39

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

31.35

31.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

8,778.90

本年支出合计

8,778.90

8,778.90

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

8,778.90

总计

8,778.90

8,778.90

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

8,778.90

619.58

8,159.32

208

社会保障和就业支出

147.31

146.09

1.22

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.22

1.22

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.22

1.22

20805

行政事业单位养老支出

146.09

146.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.90

46.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.61

55.61

2080599

其他行政事业单位养老支出

43.58

43.58

210

卫生健康支出

38.86

38.86

21011

行政事业单位医疗

38.86

38.86

2101101

行政单位医疗

28.22

28.22

2101103

公务员医疗补助

3.36

3.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.28

7.28

213

农林水支出

8,561.39

403.28

8,158.11

21301

农业农村

1,832.66

403.28

1,429.38

2130101

行政运行

403.28

403.28

2130102

一般行政管理事务

0.95

0.95

2130108

病虫害控制

129.65

129.65

2130109

农产品质量安全

12.00

12.00

2130119

防灾救灾

74.00

74.00

2130122

农业生产发展

1,108.02

1,108.02

2130135

农业生态资源保护

7.89

7.89

2130199

其他农业农村支出

96.88

96.88

21303

水利

82.66

82.66

2130305

水利工程建设

82.66

82.66

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,079.14

3,079.14

2130505

生产发展

3,079.14

3,079.14

21308

普惠金融发展支出

3,566.93

3,566.93

2130803

农业保险保费补贴

3,566.93

3,566.93

221

住房保障支出

31.35

31.35

22102

住房改革支出

31.35

31.35

2210201

住房公积金

31.35

31.35

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

512.19

302

商品和服务支出

55.62

310

资本性支出

2.59

30101

基本工资

112.52

30201

办公费

3.38

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

73.17

30202

印刷费

31002

办公设备购置

2.59

30103

奖金

140.44

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

18.07

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.24

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.90

30206

电费

6.27

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

55.61

30207

邮电费

0.40

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

28.22

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.86

30211

差旅费

3.41

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

31.35

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

5.04

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

49.18

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.11

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.09

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

43.58

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

5.60

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.44

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

4.07

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

10.04

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

21.18

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

561.37

公用经费合计

58.21

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市黔江区畜牧发展中心

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

58.21

(一)支出合计

11.12

11.12

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

58.21

2.公务用车购置及运行维护费

10.04

10.04

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

10.04

10.04

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.09

1.09

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.09

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

60

(一)政府采购支出合计

381.92

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

381.92

6.国内公务接待人次(人)

240

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

379.09

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

379.09

二、会议费

三、培训费

3.11

四、差旅费

12.92

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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