重庆市黔江区水利局2024年度决算公开说明
重庆市黔江区水利局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
一是负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。二是负责农村生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。三是组织实施水利工程建设有关制度,负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责项目实施的监督管理。四是负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。五是负责节约用水工作。组织实施节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,贯彻执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。六是负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,编制水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。七是组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河(库)长制工作的组织和协调及黔江区河长办公室日常工作。八是指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。贯彻执行重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导区域内配套工程建设。九是负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。承担黔江区水土保持办公室日常工作。十是负责农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。十一是负责水利水电工程移民管理工作。执行水利水电工程移民有关政策,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。十二是负责涉水违法事件的查处,协调区域内的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。十三是开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,组织实施水利行业的地方技术标准和规程规范,组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。十四是负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。十五是完成区委、区政府交办的其他工作事项。
(二)机构设置
黔江区水利局为区政府组成部门,内设7个职能科室,1个机关单位及7个事业单位。7个事业单位均为全额拨款单位,分别是:黔江区水利水土保持站、黔江区水资源管理站、黔江区河道管理站、黔江区水利工程移民服务中心、黔江区水利综合行政执法支队、黔江区水文勘测管理中心、黔江区水利工程管理处。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计64204.67万元,支出总计64204.67万元。收、支与2023年度相比,增加36774.95万元,增长134.1%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收支增加31259.65万元,政府性基金预算财政拨款收支增加5515.30万元
2.收入情况。2024年度收入合计64204.67万元,与2023年度相比,增加36774.95万元,增长134.1%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加31259.65万元,政府性基金预算财政拨款收入增加5515.30万元。其中:财政拨款收入64204.67万元,占100.00%,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计64204.67万元,与2023年度相比,增加36774.95万元,增长134.1%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出增加31259.65万元,政府性基金预算财政拨款支出增加5515.30万元。其中:基本支出2354.69万元,占3.67%;项目支出61849.98万元,占96.33%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计64204.67万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加36774.95万元,增长134.1%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收支各增加31259.65万元,政府性基金预算财政拨款收支各增加5515.30万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入54862.73万元,与2023年度相比,增加31259.65万元,增长132.4%。主要原因是社会保障和就业收入增加188.89万元,卫生健康收入增加28.75万元,农林水利收入增加31369.08万元,住房保障收入减少327.07万元。较年初预算数增加47771.92万元,增长673.7%。主要原因是基本支出较年初预算增加539.35万元;项目支出较年初预算增加36235.6万元,具体有:黔江区农村供水保障工程、市级综合考核补助、大中型水库移民后期扶持基金(移民补助)、黔江区茶园水库工程(国债)、黔江区陈家寨水库工程、黔江区细沙河五里马喇重点河段综合治理工程、黔江区诸佛江鹅池新华重点河段综合治理工程(国债)等项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出54862.73万元,与2023年度相比,增加31259.65万元,增长132.4%。主要原因是社会保障和就业支出增加188.89万元,卫生健康支出增加28.75万元,农林水利支出增加31369.08万元,住房保障支出减少327.07万元。较年初预算数增加47771.92万元,增长673.7%。主要原因是基本支出较年初预算增加539.35万元;项目支出较年初预算增加36235.6万元,具体有:黔江区农村供水保障工程、市级综合考核补助、大中型水库移民后期扶持基金(移民补助)、黔江区茶园水库工程(国债)、黔江区陈家寨水库工程、黔江区细沙河五里马喇重点河段综合治理工程、黔江区诸佛江鹅池新华重点河段综合治理工程(国债)等项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度结转结余已由财政收回。所以无结转结余情况。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出543.60万元,占0.99%,较年初预算数增加156.00万元,增长40.3%,主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出调整9.845万元、行政事业单位养老支出调增103.7万元、死亡抚恤和退役士兵安置调增42.46万元等。
(2)卫生健康支出131.54万元,占0.24%,较年初预算数减少4.12万元,下降3.0%,主要原因是事业单位医疗减少4.12万元。
(3)农林水支出54075.40万元,占98.56%,较年初预算数增加47623.84万元,增长738.2%,主要原因是年中追加黔江区农村供水保障工程、市级综合考核补助、大中型水库移民后期扶持基金(移民补助)、黔江区茶园水库工程(国债)、黔江区陈家寨水库工程、黔江区细沙河五里马喇重点河段综合治理工程、黔江区诸佛江鹅池新华重点河段综合治理工程(国债)等项目收入。
(4)住房保障支出112.18万元,占0.20%,较年初预算数减少3.82万元,下降3.3%,主要原因是住房公积金调减3.82万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2354.69万元。其中:人员经费2192.29万元,与2023年度相比,增加530.02万元,增长31.9%,主要原因是本年工资福利支出增加501.66万元,对个人和家庭的补助增加28.36万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助和住房公积金、对个人和家庭的补助支出。公用经费162.40万元,与2023年度相比,增加9.32万元,增长6.1%,主要原因是办公费减少6.48万元,印刷费增加1.36万元,水电费增加5.11万元,邮电费增加9.89万元,差旅费增加12.27万元,维修(护)费减少0.74万元,培训费增加2.81万元,公务接待费增加0.98万元,劳务费减少4.25万元,委托业务费增加0.27,工会经费增加2.25万元,福利费增加3.21万元,公务用车运行维护费减少0.47万元,其他交通费用2.46万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入9341.94万元,与2023年度相比,增加5515.29万元,增长144.1%,主要原因是大中型水库库区基金安排的支出减少1190.52万元,大中型水库移民后期扶持基金支出增加1456.81万元,农业土地开发资金安排的支出减少151万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加5400万元。本年支出9341.94万元,与2023年度相比,增加5515.29万元,增长144.1%,主要原因是大中型水库库区基金安排的支出减少1190.52万元,大中型水库移民后期扶持基金支出增加1456.81万元,农业土地开发资金安排的支出减少151万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加5400万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.49万元,较年初预算数减少1.83万元,下降19.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求严格控制“三公”经费。较上年支出数减少0.09万元,下降1.2%,主要原因是加强“三公”经费管理,严格落实公务接待和公车使用规定,严禁公车私用,严格执行公务用车预算,同时本单位厉行节约严格控制支出等。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度因公出国(境)费用未发生支出。
本单位2024年度公务购置费未发生支出。
本单位2024年度公务车运行维护费5.53万元,主要用于因公务出行、水利工程检查验收、防汛抗旱、河长制巡河等工作所需车辆的燃油费、维修费、保养及年检等费用。费用支出较年初预算数减少0.79万元,下降12.5%,主要原因是加强公务用车的管理,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,费用支出严格控制在预算范围内。较上年支出数减少1.07万元,下降16.2%,主要原因是加强公务用车的管理,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严格执行公务用车预算。
公务接待费1.96万元,主要用于接待单位及项目上的检查支出。费用支出较年初预算数减少1.04万元,下降34.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,严控公务接待支出。较上年支出数增加0.98万元,增长100.0%,主要原因是本年度上级单位来我区督查、检查、调研、指导我局水利工作等政务活动较上年增加,接待人数增加,因此接待费用增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待27批次245人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费79.91元,车均购置费0万元,车均维护费0.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.27万元,与2023年度相比,增加0.27万元,增长100.0%,主要原因是本年度召开了国债资金调度会议,本年度培训费支出12.75万元,与2023年度相比,增加2.81万元,增长28.3%,主要原因是本年度新增人员培训和职工参加各种业务培训次数较上年度增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出58万元,机关运行经费主要用于开支办公费2万元、印刷费2.1万元、水电费3.1万元、邮电费2.1万元、差旅费7万元、培训费2.54万元、公务接待费0.77万元、劳务费1万元、工会经费2.03万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费5.53万元、其他交通费用22.78万元、办公设备购置3.67万元。机关运行经费较上年支出数减少6.23万元,下降9.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约过紧日子,减少办公费和“三公”经费等支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额571.28万元,其中:政府采购货物支出93.65万元、政府采购工程支出477.63万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额571.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额93.65万元,占政府采购支出总额的16.39 %。主要用于采购办公所需的电脑及打印机设备以及业务所需的大型无人机及无人船等物品。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和32个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出64213.37万元。其中,以填报自评表形式开展自评32项,涉及资金64213.37万元。
(二)绩效自评结果
(1)黔江区水利局2024年部门整体绩效自评表
(2)黔江区水利局2023年度项目支出绩效自评情况表
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79233960
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开部门:重庆市黔江区水利局 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
54,862.73 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
9,341.94 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
543.60 |
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九、卫生健康支出 |
131.54 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
57,217.35 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
112.18 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
6,200.00 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
64,204.67 |
本年支出合计 |
64,204.67 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
64,204.67 |
总计 |
64,204.67 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市黔江区水利局 |
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公开02表 | |
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单位:万元 | ||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
64,204.67 |
64,204.67 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
543.60 |
543.60 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.85 |
9.85 |
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.85 |
9.85 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
491.30 |
491.30 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
207.60 |
207.60 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.77 |
120.77 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.92 |
162.92 |
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20808 |
抚恤 |
37.42 |
37.42 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
37.42 |
37.42 |
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20809 |
退役安置 |
5.04 |
5.04 |
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2080901 |
退役士兵安置 |
5.04 |
5.04 |
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210 |
卫生健康支出 |
131.54 |
131.54 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
131.54 |
131.54 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
64.02 |
64.02 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
39.32 |
39.32 |
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213 |
农林水支出 |
57,217.35 |
57,217.35 |
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21301 |
农业农村 |
139.01 |
139.01 |
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2130199 |
其他农业农村支出 |
139.01 |
139.01 |
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21303 |
水利 |
50,330.35 |
50,330.35 |
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2130301 |
行政运行 |
348.67 |
348.67 |
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2130302 |
一般行政管理事务 |
6.76 |
6.76 |
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2130305 |
水利工程建设 |
36,294.46 |
36,294.46 |
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2130306 |
水利工程运行与维护 |
181.88 |
181.88 |
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2130310 |
水土保持 |
2,148.00 |
2,148.00 |
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2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2.00 |
2.00 |
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2130313 |
水文测报 |
110.00 |
110.00 |
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|
2130314 |
防汛 |
263.00 |
263.00 |
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
228.27 |
228.27 |
|
|
|
|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7,620.00 |
7,620.00 |
|
|
|
|
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,627.31 |
1,627.31 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,606.04 |
3,606.04 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3,606.04 |
3,606.04 |
|
|
|
|
|
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,491.94 |
2,491.94 |
|
|
|
|
|
|
2137201 |
移民补助 |
515.29 |
515.29 |
|
|
|
|
|
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
1,976.65 |
1,976.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
112.18 |
112.18 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
112.18 |
112.18 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.18 |
112.18 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
6,200.00 |
6,200.00 |
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
6,200.00 |
6,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
6,200.00 |
6,200.00 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市黔江区水利局 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
64,204.67 |
2,354.69 |
61,849.98 |
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
543.60 |
528.72 |
14.89 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.85 |
|
9.85 |
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.85 |
|
9.85 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
491.30 |
491.30 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
207.60 |
207.60 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.77 |
120.77 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.92 |
162.92 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
37.42 |
37.42 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
37.42 |
37.42 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
131.54 |
131.54 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
131.54 |
131.54 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.02 |
64.02 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
39.32 |
39.32 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
57,217.35 |
1,582.25 |
55,635.09 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
139.01 |
|
139.01 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
139.01 |
|
139.01 |
|
|
|
21303 |
水利 |
50,330.35 |
1,582.25 |
48,748.10 |
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
348.67 |
348.67 |
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
6.76 |
|
6.76 |
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
36,294.46 |
|
36,294.46 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
181.88 |
|
181.88 |
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
2,148.00 |
|
2,148.00 |
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
2130313 |
水文测报 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
2130314 |
防汛 |
263.00 |
|
263.00 |
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
228.27 |
|
228.27 |
|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7,620.00 |
|
7,620.00 |
|
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,627.31 |
1,233.58 |
393.72 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,606.04 |
|
3,606.04 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3,606.04 |
|
3,606.04 |
|
|
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
650.00 |
|
650.00 |
|
|
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
650.00 |
|
650.00 |
|
|
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,491.94 |
|
2,491.94 |
|
|
|
2137201 |
移民补助 |
515.29 |
|
515.29 |
|
|
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
1,976.65 |
|
1,976.65 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
112.18 |
112.18 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
112.18 |
112.18 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.18 |
112.18 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
6,200.00 |
|
6,200.00 |
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
6,200.00 |
|
6,200.00 |
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
6,200.00 |
|
6,200.00 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆市黔江区水利局 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
54,862.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9,341.94 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
543.60 |
543.60 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
131.54 |
131.54 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
57,217.35 |
54,075.40 |
3,141.94 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
112.18 |
112.18 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
6,200.00 |
|
6,200.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
64,204.67 |
本年支出合计 |
64,204.67 |
54,862.73 |
9,341.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
64,204.67 |
总计 |
64,204.67 |
54,862.73 |
9,341.94 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市黔江区水利局 |
|
|
公开05表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
54,862.73 |
2,354.69 |
52,508.03 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
543.60 |
528.72 |
14.89 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.85 |
|
9.85 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.85 |
|
9.85 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
491.30 |
491.30 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
207.60 |
207.60 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.77 |
120.77 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.92 |
162.92 |
|
20808 |
抚恤 |
37.42 |
37.42 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
37.42 |
37.42 |
|
20809 |
退役安置 |
5.04 |
|
5.04 |
2080901 |
退役士兵安置 |
5.04 |
|
5.04 |
210 |
卫生健康支出 |
131.54 |
131.54 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
131.54 |
131.54 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.02 |
64.02 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
39.32 |
39.32 |
|
213 |
农林水支出 |
54,075.40 |
1,582.25 |
52,493.15 |
21301 |
农业农村 |
139.01 |
|
139.01 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
139.01 |
|
139.01 |
21303 |
水利 |
50,330.35 |
1,582.25 |
48,748.10 |
2130301 |
行政运行 |
348.67 |
348.67 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
6.76 |
|
6.76 |
2130305 |
水利工程建设 |
36,294.46 |
|
36,294.46 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
181.88 |
|
181.88 |
2130310 |
水土保持 |
2,148.00 |
|
2,148.00 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2.00 |
|
2.00 |
2130313 |
水文测报 |
110.00 |
|
110.00 |
2130314 |
防汛 |
263.00 |
|
263.00 |
2130316 |
农村水利 |
228.27 |
|
228.27 |
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7,620.00 |
|
7,620.00 |
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
1,627.31 |
1,233.58 |
393.72 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,606.04 |
|
3,606.04 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
3,606.04 |
|
3,606.04 |
221 |
住房保障支出 |
112.18 |
112.18 |
|
22102 |
住房改革支出 |
112.18 |
112.18 |
|
2210201 |
住房公积金 |
112.18 |
112.18 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市黔江区水利局 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,972.07 |
302 |
商品和服务支出 |
150.31 |
310 |
资本性支出 |
12.09 |
30101 |
基本工资 |
481.31 |
30201 |
办公费 |
9.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
101.20 |
30202 |
印刷费 |
3.79 |
31002 |
办公设备购置 |
12.09 |
30103 |
奖金 |
113.86 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
66.55 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
654.43 |
30205 |
水费 |
0.85 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
207.60 |
30206 |
电费 |
12.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
120.77 |
30207 |
邮电费 |
8.61 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
89.34 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.51 |
30211 |
差旅费 |
32.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
112.18 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
22.32 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
220.22 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
12.75 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
37.42 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
159.47 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.53 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
19.88 |
30227 |
委托业务费 |
1.17 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
3.45 |
30229 |
福利费 |
21.75 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.78 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,192.29 |
公用经费合计 |
162.40 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市黔江区水利局 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
9,341.94 |
9,341.94 |
|
9,341.94 |
| |
213 |
农林水支出 |
|
3,141.94 |
3,141.94 |
|
3,141.94 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
|
650.00 |
650.00 |
|
650.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
|
650.00 |
650.00 |
|
650.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
2,491.94 |
2,491.94 |
|
2,491.94 |
|
2137201 |
移民补助 |
|
515.29 |
515.29 |
|
515.29 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
1,976.65 |
1,976.65 |
|
1,976.65 |
|
229 |
其他支出 |
|
6,200.00 |
6,200.00 |
|
6,200.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
6,200.00 |
6,200.00 |
|
6,200.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
6,200.00 |
6,200.00 |
|
6,200.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市黔江区水利局 |
|
|
公开08表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表公开09表 | ||||
公开部门: 重庆市黔江区水利局 |
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
58.00 |
(一)支出合计 |
9.32 |
7.49 |
(一)行政单位 |
58.00 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.32 |
5.53 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
6 |
(2)公务用车运行维护费 |
6.32 |
5.53 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
3.00 |
1.96 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
1.96 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
6 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
6 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
27 |
(一)政府采购支出合计 |
571.28 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
571.28 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
245 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
571.28 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
93.65 |
二、会议费 |
— |
0.27 |
|
|
三、培训费 |
— |
12.75 |
|
|
四、差旅费 |
— |
73.83 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。