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  • 索引号 11500114009130493N/2026-00022
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2026-08-27
  • 发布日期 2026-08-27
  • 文件标题 重庆市黔江区统计局2025年度决算公开说明
  • 发布机构 黔江区统计局
  • 有效性

重庆市黔江区统计局2025年度决算公开说明

重庆市黔江区统计局2025年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行有关统计法律、法规和国家统计制度、统计标准;组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;组织领导和管理协调全区统计工作,组织实施人口、经济、农业等国家普查项目;组织实施全区等有关普查和专项调查,组织实施和完善全区国民经济核算制度;组织实施全区二、三产业有关统计调查;依法查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;负责全区统计人才队伍建设。

(二)机构设置

重庆市黔江区统计局是全额拨款的行政单位,下设办公室、国民经济综合统计科、工业统计科、服务业统计科、投资统计科和重庆市黔江区经济社会调查队,实行一套预决算报表。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2025年度收入总计724.38万元,支出总计724.38万元。较上年减少13.74万元,下降1.86%,主要原因项目减少13.74万元。

2.收入情况。2025年度收入合计724.38万元,较上年减少13.74万元,下降1.86%,主要原因是项目减少13.74万元。中:财政拨款收入724.38万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度支出合计724.38万元,较上年减少13.74万元,下降1.86%,主要原因是项目减少13.74万元。其中:基本支出651.99万元,占90.01%;项目支出72.39万元,占9.99%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元,,主要原因是与2024度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计724.38万元。与2023年相比,较上年减少13.74万元,下降1.86%。主要原因是项目减少13.74万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入724.38万元,较上年减少13.74万元,下降1.86%。主要原因是项目减少13.74万元。较年初预算数增加32.99万元,增长4.77%。主要原因是增加了32.99万元的项目经费,用于全国人口抽样调查工作支出。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出724.38万元,较上年减少13.74万元,下降1.86%。主要原因是项目减少13.74万元。较年初预算数增加32.99万元,增长4.77%。主要原因是增加了项目经费,用于全国人口抽样调查工作经费支出。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2024年相比,无增减。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出516.01万元,占71.23%,完成年初预算数的102.01%,,主要原因是基本工资调标、职务变动、社保基数调整、职务变动晋升工资等。

2)社会保障与就业支出123.31万元,占17.02%,完成年初预算数的120.34%,主要原因是增人增资。

3)卫生健康支出42.80万元,占5.91%,完成年初预算数的104.90%,,主要原因是增人增资。

4)住房保障支出42.26万元,占5.83%,完成年初预算数的100.00%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出651.99万元。其中:人员经费596.90万元,较上年增加23.27万元,增长4.06%,,主要原因是增人增资、基本工资调标、职务变动晋升工资、社保基数调整等。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费55.08万元,较上年减少4.94万元,下降8.23%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务车运行、工会经费、福利费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计2.82万元,较年初预算数减少0.24万元,下降7.84%,主要原因践行过紧日子要求,从严控制三公经费支出。较上年支出数增加0.06万元,增长2.17%,,主要原因是公务接待批次及人数较上年有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2025年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2025年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年一致。

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2025年度无公务车购置费支出,与上年一致。

公务车运行维护费2.66万元,主要用于于统计执法、普查、统计抽样调查等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年存油有结余。较上年支出数无增减,主要原因是主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费0.16万元,主要用于接待统计执法检查等,费用支出较年初预算数减少0.24万元,下降60.00%,主要原因是践行过紧日子要求,从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.06万元,增长60.00%,主要原因是接待人次数较上年增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待7批次28人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本部门人均接待费55.93元,车均购置费0万元,车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元,较上年减少4万元,下降80.00%,,主要原因是非普查年份只是日常业务的常规培训。本年度培训费支出5.80万元,较上年减少2.64万元,下降31.28%,主要原因是非普查年份只是日常业务的常规培训。

(二)机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出55.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、其他交通费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少4.94万元,下降8.23%,主要原因是办公费、会议费等减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额4.75万元,其中:政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.60万元,占政府采购支出总额的75.78%,其中:授予小微企业合同金额3.60万元,占政府采购支出总额的75.78 %。主要用于采购办公电脑、打印机等。

预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对4个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金103.74万元。

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,区统计局对部门整体开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金103.74万元。

2025年度部门整体绩效自评表

主管

部门

区统计局

部门编码

222

自评总分(分)

100

部门联系人

张海艳

联系电话

79239311

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分(分)

年度总金额

691.39

754.38

754.38

——

——

——

其中:财政拨款

691.39

754.38

754.38

100

10

10

一般公共预算

691.39

754.38

754.38

100

——

——

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)

绩效目标

全年目标实际

完成情况

组织领导和管理协调全区统计工作,组织实施人口、经济、农业等国家普查项目;组织实施全区等有关普查和专项调查,组织实施和完善全区国民经济核算制度;组织实施全区二、三产业有关统计调查;

一是抓党建明方向,把牢统计方向盘。二是四大行动聚合力,激活强基动力源。三是优服务献良策,当好决策智囊团。四是强改革破新局,跑出统计加速度。五是严监督促规范,筑牢法治防火墙

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

说明

数据采集完成

%

100

100

0

100

10

10

预算执行率

%

100

100

0

100

10

10

主要统计指标数据质量

%

100

100

0

100

10

10

对外发布数据的及时率

%

90

100

11.11

100

10

10

数据报送的及时率

%

100

100

0

100

20

20

主要数据产品未受质疑及未产生不良影响

%

100

100

0

100

40

40



















2025年度项目支出绩效自评情况表(二级项目)

序号

项目

名称

指标

名称

指标

性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标

得分

说明

自评

得分

1

第五次全国经济普查

统计数据归档、整理完成率

%

100

100

0

100

10

10

数据处理完成率

%

100

100

0

100

20

20

分析研究产品提出报告及时率

%

100

100

0

100

10

10

数据报送的及时率

%

100

100

0

100

15

15

主要数据产品未受质疑及未产生不良影响数

100

100

0

100

35

35

2

市级网络抽样调查经费

数据采集指标完成率

%

100

100

0

100

10

10

主要统计指标数据质量合格率

%

100

100

0

100

15

15

对外发布统计数据的及时率

%

100

100

0

100

20

20

数据报送的及时率

%

100

100

0

100

10

10

主要数据产品未受质疑及未产生

100

100

0

100

35

35

3

公务员福利费统筹资金(困难职工医疗补助)

城乡特困人员救助供养人数

万人

0.0001

0.00010

0

100

10

10

救助特困人员住院人数

万人

0.0001

0.00010

0

100

10

10

困难群众慰问补助资金到位率

%

1000

1000

0

100

10

10

困难群众基本生活救助费按时发放率

%

100

100

0

100

30

30

社会救助政策知晓率

%

100

100

0

100

30

30

4

全面统计工作经费

数据采集指标完成率

%

100

100

0

100

10

10

对外发布统计数据的及时率

%

100

100

0

100

15

15

分析研究产品提出报告及时率

%

100

100

0

100

10

10

数据报送及时率

%

100

100

0

100

20

20

主要数据产品未受质疑及未产生不良影响数

100

100

0

100

35

35

(二)部门绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年拔款数为103.74万元,上年结转0万元,执行数为103.74万元,完成拨款数的100%。我局将在以后的工作中加强专项资金的管理使用,严格控制专项资金的开支范围,提高财政资金的使用效率。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

区统计局决算公开联系方式和信息反馈:023-79239311


收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市黔江区统计局

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

724.38

一、一般公共服务支出

516.01

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

123.31

九、卫生健康支出

42.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

42.26

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

724.38

本年支出合计

724.38

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

724.38

总计

724.38

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开部门:重庆市黔江区统计局

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

724.38

724.38

201

一般公共服务支出

516.01

516.01

20105

统计信息事务

516.01

516.01

2010501

行政运行

443.62

443.62

2010507

专项普查活动

46.00

46.00

2010508

统计抽样调查

26.39

26.39

208

社会保障和就业支出

123.31

123.31

20805

行政事业单位养老支出

123.31

123.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.25

62.25

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.74

29.74

2080599

其他行政事业单位养老支出

31.33

31.33

210

卫生健康支出

42.80

42.80

21011

行政事业单位医疗

42.80

42.80

2101101

行政单位医疗

31.85

31.85

2101103

公务员医疗补助

4.16

4.16

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.79

6.79

221

住房保障支出

42.26

42.26

22102

住房改革支出

42.26

42.26

2210201

住房公积金

42.26

42.26

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市黔江区统计局

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

724.38

651.99

72.39

201

一般公共服务支出

516.01

443.62

72.39

20105

统计信息事务

516.01

443.62

72.39

2010501

行政运行

443.62

443.62

2010507

专项普查活动

46.00

46.00

2010508

统计抽样调查

26.39

26.39

208

社会保障和就业支出

123.31

123.31

20805

行政事业单位养老支出

123.31

123.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.25

62.25

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.74

29.74

2080599

其他行政事业单位养老支出

31.33

31.33

210

卫生健康支出

42.80

42.80

21011

行政事业单位医疗

42.80

42.80

2101101

行政单位医疗

31.85

31.85

2101103

公务员医疗补助

4.16

4.16

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.79

6.79

221

住房保障支出

42.26

42.26

22102

住房改革支出

42.26

42.26

2210201

住房公积金

42.26

42.26

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市黔江区统计局

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

724.38

一、一般公共服务支出

516.01

516.01

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

123.31

123.31

九、卫生健康支出

42.80

42.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

42.26

42.26

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

724.38

本年支出合计

724.38

724.38

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

724.38

总计

724.38

724.38

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市黔江区统计局

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

724.38

651.99

72.39

201

一般公共服务支出

516.01

443.62

72.39

20105

统计信息事务

516.01

443.62

72.39

2010501

行政运行

443.62

443.62

2010507

专项普查活动

46.00

46.00

2010508

统计抽样调查

26.39

26.39

208

社会保障和就业支出

123.31

123.31

20805

行政事业单位养老支出

123.31

123.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.25

62.25

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.74

29.74

2080599

其他行政事业单位养老支出

31.33

31.33

210

卫生健康支出

42.80

42.80

21011

行政事业单位医疗

42.80

42.80

2101101

行政单位医疗

31.85

31.85

2101103

公务员医疗补助

4.16

4.16

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.79

6.79

221

住房保障支出

42.26

42.26

22102

住房改革支出

42.26

42.26

2210201

住房公积金

42.26

42.26

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市黔江区统计局

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

562.22

302

商品和服务支出

55.08

310

资本性支出

30101

基本工资

123.47

30201

办公费

0.76

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

89.67

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

154.51

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

19.95

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.24

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.25

30206

电费

1.50

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

29.74

30207

邮电费

0.72

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

31.85

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

4.16

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.94

30211

差旅费

2.69

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

42.26

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.43

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

34.69

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.96

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.16

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

29.51

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

3.36

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

12.50

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

1.81

30229

福利费

7.52

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.66

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

23.39

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

596.90

公用经费合计

55.08

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市黔江区统计局

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市黔江区统计局

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

公开部门: 重庆市黔江区统计局

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

55.08

(一)支出合计

(一)行政单位

55.08

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

1

2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

4.75

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

4.75

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

3.60

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

3.60

二、会议费

三、培训费

四、差旅费

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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