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  • 索引号 11500114MB1770293D/2025-00005
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2025-09-02
  • 发布日期 2025-09-02
  • 文件标题 重庆市黔江区信访办公室2024年度决算公开说明
  • 发布机构 黔江区信访办
  • 有效性

重庆市黔江区信访办公室2024年度决算公开说明

重庆市黔江区信访办公室

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

推动党中央、国务院和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,落实区委、区政府对信访工作的要求;负责处理区内外群众、法人及其他组织通过信访渠道反映的事项,承办上级国家机关及市、区领导交办、督办、批示的信访事项,组织开展人民建议征集;综合分析信访信息,开展调查研究,提出改进工作、完善政策的建议;执行矛盾纠纷排查化解制度,协调处理区内重大疑难信访事项;综合协调指导全区信访工作,调度处置预警信息,组织协调有关责任单位处置群众集访;依法办理信访事项的复查、复核,开展信访法律法规宣传工作,指导全区重大项目、重大决策、重大活动等社会稳定风险评估相关工作;完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本部门设有3个职能科室(综合科、信访科、群众工作指导科)和1个中心(黔江区群众诉求服务中心,全额拨款事业单位)。有在职职工16人,其中行政编制10人,事业编制6人;行政退休职工2人。一般预算财政拨款(补助)开支人数16人。信访引导员4人(劳务派遣),驾驶员1人(劳务派遣)。西部计划志愿者1人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计515.33万元,支出总计515.33万元。收、支与2023年度相比,增加108.25万元,增长26.6%,主要原因是基本收入和项目收入、支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计515.33万元,与2023年度相比,增加108.25万元,增长26.6%,主要原因是基本和项目收入增加。其中:财政拨款收入515.33万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计515.33万元,与2023年度相比,增加108.25万元,增长26.6%,主要原因是基本和项目支出增加。其中:基本支出414.55万元,占80.44%;项目支出100.78万元,占19.56%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年决算数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计515.33万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加108.25万元,增长26.6%。主要原因是基本和项目收入、支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入515.33万元,与2023年度相比,增加108.25万元,增长26.6%。主要原因是基本和项目收入增加。较年初预算数增加96.24万元,增长23.0%。主要原因是基本和项目收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出515.33万元,与2023年度相比,增加108.25万元,增长26.6%。主要原因是基本和项目支出增加。较年初预算数增加96.24万元,增长23.0%。主要原因是基本和项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出409.34万元,占79.43%,较年初预算数增加82.00万元,增长25.1%,主要原因是基本和项目支出增加。

2)社会保障与就业支出58.42万元,占11.34%,较年初预算数增加12.52万元,增长27.3%,主要原因是人员增加。

3)卫生健康支出22.14万元,占4.30%,较年初预算数增加0.09万元,增长0.4%,主要原因是人员增加。

4住房保障支出25.43万元,占4.94%,较年初预算数增加1.62万元,增长6.8%,主要原因是人员增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出414.55万元。其中:人员经费372.65万元,与2023年度相比,增加50.88万元,增长15.8%,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费41.90万元,与2023年度相比,增加1.08万元,增长2.7%,主要原因是邮电费、工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计5.52万元,较年初预算数减少0.55万元,下降9.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.58万元,下降9.5%,主要原因是厉行节约,严格公车管理,公车运行成本降低;规范公务接待,公务接待数量减少,“三公”经费支出进一步降低。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是2024年度我单位未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是与上年持平。与2023年度相比,无增减,主要原因是与上年持平。

公务车购置费0.00万元,主要是2024年度我单位未发生公务用车购置费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是与上年持平。与2023年度相比,无增减,主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费5.32万元,主要用于市内因公出行、信访维稳、接访劝返等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是始终坚持节约,严格落实公务用车使用规定。较上年支出数减少0.18万元,下降3.3%,主要原因是始终坚持节约,严格落实公务用车使用规定。

公务接待费0.20万元,主要用于接待上级相关部门片区调研、督导检查。费用支出较年初预算数减少0.55万元,下降73.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.40万元,下降66.7%,主要原因是上级相关部门片区调研、督导检查、周边区县到我办考察学习人民群众接待中心规范化建设较少。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待6批次29人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费68.38元,车均购置费0万元,车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.33万元,与2023年度相比,减少0.07万元,下降17.5%,主要原因是始终坚持节约,规模较小的会议在本单位会议室召开较多。本年度培训费支出5.29万元,与2023年度相比,增加3.34万元,增长171.30%,主要原因是信访工作法治化培训,增加培训次数及人数

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出30.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年支出数减少9.86万元,下降24.2%,主要原因是办公费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.36元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购打印机1台,碎纸机2台。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我办对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金105.78万元。

2024年度部门整体绩效自评表

项目

名称

重庆市黔江区信访办公室整体监控

项目

编码

50011400024P000018

自评

总分

100

项目主管部门

218-重庆市黔江区信访办公室

财政归口处室

004-行政政法科

部门联系人

李君艳

联系电话

79225719

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

419.09

527.49

520.33

其中:财政

拨款

419.09

527.49

520.33

98.64

10.00

9.86

一般公共预算

419.09

527.49

520.33

98.64

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

矛盾纠纷排查化解有力有效,社会稳定风险评估指导有方,信访法治宣传深入人心,群众工作经验亮点纷呈;网上信访、人民建议征集、社情民意调研有序开展;办文办会精准高效,后勤服务保障有力;信息调研、政工人事、财务工作等有序开展,全面完成目标任务。依法办理群众信访事项,维护群众合法权益,促进社会和谐稳定。

定期开展矛盾纠纷排查,排查重大矛盾风险44个。开展33个重大项目、重大决策社会稳定风险评估,项目未发生政策性风险。全面开展《信访工作条例》宣传,全面推进信访工作法治化。办文办会精准高效,后勤服务保障有力,信息调研、政工人事、财务工作有序开展,全面完成目标任务。依法分类办理信访事项,信访受理率和按期办结率均为100%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

转交信访事项按期办结率

%

100

100

0

100

30

30

信访事项及时受理率

%

100

100

0

100

20

30

信访工作完成率

%

99

99

0

100

20

30

信访事项处理群众满意率

%

98

98

0

100

20

10


















区信访办2024年项目支出绩效自评情况表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

信访维稳经费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

10

信访事项及时受理率

=

100

%

40

100

40

40

信访工作完成率

99

%

40

100

40

40

信访事项处理群众满意率

98

%

10

100

10

10

2

两榜一链上榜单位激励奖补资金

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

10

信访事项及时受理率

=

100

%

40

100

40

40

信访工作完成率

99

%

40

100

40

40

信访事项处理群众满意率

98

%

10

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79225719


收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市黔江区信访办公室

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

515.33

一、一般公共服务支出

409.34

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

58.42

九、卫生健康支出

22.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.43

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

515.33

本年支出合计

515.33

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

515.33

总计

515.33

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开部门:重庆市黔江区信访办公室

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

515.33

515.33

201

一般公共服务支出

409.34

409.34

20140

信访事务

409.34

409.34

2014001

行政运行

213.16

213.16

2014002

一般行政管理事务

94.45

94.45

2014004

信访业务

95.40

95.40

2014099

其他信访事务支出

6.33

6.33

208

社会保障和就业支出

58.42

58.42

20805

行政事业单位养老支出

58.42

58.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.42

33.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.16

20.16

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.84

4.84

210

卫生健康支出

22.14

22.14

21011

行政事业单位医疗

22.14

22.14

2101101

行政单位医疗

13.45

13.45

2101102

事业单位医疗

4.81

4.81

2101103

公务员医疗补助

1.44

1.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.44

2.44

221

住房保障支出

25.43

25.43

22102

住房改革支出

25.43

25.43

2210201

住房公积金

25.43

25.43

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市黔江区信访办公室

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

515.33

414.55

100.78

201

一般公共服务支出

409.34

308.56

100.78

20140

信访事务

409.34

308.56

100.78

2014001

行政运行

213.16

213.16

2014002

一般行政管理事务

94.45

94.45

2014004

信访业务

95.40

95.40

2014099

其他信访事务支出

6.33

6.33

208

社会保障和就业支出

58.42

58.42

20805

行政事业单位养老支出

58.42

58.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.42

33.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.16

20.16

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.84

4.84

210

卫生健康支出

22.14

22.14

21011

行政事业单位医疗

22.14

22.14

2101101

行政单位医疗

13.45

13.45

2101102

事业单位医疗

4.81

4.81

2101103

公务员医疗补助

1.44

1.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.44

2.44

221

住房保障支出

25.43

25.43

22102

住房改革支出

25.43

25.43

2210201

住房公积金

25.43

25.43

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市黔江区信访办公室

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

515.33

一、一般公共服务支出

409.34

409.34

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

58.42

58.42

九、卫生健康支出

22.14

22.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.43

25.43

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

515.33

本年支出合计

515.33

515.33

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

515.33

总计

515.33

515.33

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市黔江区信访办公室

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

515.33

414.55

100.78

201

一般公共服务支出

409.34

308.56

100.78

20140

信访事务

409.34

308.56

100.78

2014001

行政运行

213.16

213.16

2014002

一般行政管理事务

94.45

94.45

2014004

信访业务

95.40

95.40

2014099

其他信访事务支出

6.33

6.33

208

社会保障和就业支出

58.42

58.42

20805

行政事业单位养老支出

58.42

58.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.42

33.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.16

20.16

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.84

4.84

210

卫生健康支出

22.14

22.14

21011

行政事业单位医疗

22.14

22.14

2101101

行政单位医疗

13.45

13.45

2101102

事业单位医疗

4.81

4.81

2101103

公务员医疗补助

1.44

1.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.44

2.44

221

住房保障支出

25.43

25.43

22102

住房改革支出

25.43

25.43

2210201

住房公积金

25.43

25.43

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门:重庆市黔江区信访办公室

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

367.52

302

商品和服务支出

41.90

310

资本性支出

30101

基本工资

80.96

30201

办公费

0.70

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

53.11

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

67.57

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

15.00

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

49.46

30205

水费

0.47

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.42

30206

电费

1.90

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

20.16

30207

邮电费

5.78

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

18.26

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.56

30211

差旅费

1.92

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

25.43

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.60

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

5.12

30215

会议费

0.33

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.06

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.20

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

2.30

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.28

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

9.55

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

2.54

30229

福利费

2.75

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.32

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

10.92

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

372.65

公用经费合计

41.90

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市黔江区信访办公室

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市黔江区信访办公室

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

公开部门:重庆市黔江区信访办公室

单位:万元

项目

预算数

决算数

项目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

30.96

(一)支出合计

5.52

5.52

(一)行政单位

30.96

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

5.32

5.32

六、资产信息

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

2.00

(2)公务用车运行维护费

5.32

5.32

1.副部(省)级及以上领导用车

0.00

3.公务接待费

0.20

0.20

2.主要领导干部用车

0.00

(1)国内接待费

0.20

3.机要通信用车

0.00

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

2.00

(2)国(境)外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0.00

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0.00

1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

7.离退休干部用车

0.00

2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

8.其他用车

0.00

3.公务用车购置数(辆)

0.00

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

0.00

4.公务用车保有量(辆)

2.00

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

6.00

(一)政府采购支出合计

0.36

其中:外事接待批次(个)

0.00

1.政府采购货物支出

0.36

6.国内公务接待人次(人)

29.00

2.政府采购工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0.00

3.政府采购服务支出

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.36

8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00

其中:授予小微企业合同金额

0.00

二、会议费

0.33

三、培训费

5.29

四、差旅费

10.32

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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