重庆市黔江区人民政府办公室(本级) 2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
3.负责研究区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
4.负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策、民主决策提供及时、准确、全面的服务。
5.负责督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和区委、区政府决定事项及区委、区政府领导同志批示的执行情况,及时向区政府领导同志报告。
6.负责政务值班和区长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。
7.负责组织、协调区政府举办的全区性大型活动。
8.负责区政府办公室信息系统建设、应用和管理工作;指导、监督全区政务(政府信息)公开工作。
9.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。
10.负责外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等;负责处理区委外事工作委员会办公室的日常事务。
11.推进行政审批制度改革等政府职能转变、“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作。
12.牵头负责健全科学民主依法决策机制,建立决策后评估和纠错工作制度。
13.统筹协调全区打击非法金融活动,配合中央在黔金融管理部门开展区内非法金融活动防范处置工作;负责地方金融领域的信访维稳工作;协同中央在黔金融管理部门研判分析全区金融形势;牵头营商环境获得信贷板块市级考核、经济证券化水平提升考核;协调引导金融机构服务实体经济,推动科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融政策落实。
14.负责办理区委、区政府和区委、区政府领导同志交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市黔江区人民政府办公室机关(本级)为行政机关,内设11个科室,分别为:综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、公文科、会联科(外事科)、督查科、信息科(政务科)、金融科、党建科、行政科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数1951.22万元,其中:一般公共预算拨款1951.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加280.94万元,主要是基本支出经费拨款资金收入减少11.32万元,项目支出经费拨款资金收入增加292.26万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数1951.22万元,其中:一般公共服务支出1495.32万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出259.05万元,卫生健康支出96.25万元,住房保障支出100.6万元。支出较去年增加280.94万元,主要是基本支出减少11.32万元,项目支出增加292.26万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1951.22万元,一般公共预算财政拨款支出1951.22万元,比2025年增加280.94万元。其中:基本支出1550.18万元,比2025年减少11.32万元,主要原因是日常公用经费支出减少,主要用于保障职工工资薪金,职工社保、公积金缴纳,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出401.04万元,比2025年增加292.26万元,主要原因是增加政务服务、“民呼我为”诉求管控、黔龙集团风险化解等项目支出,主要用于区政府各类会议召开、“民呼我为”诉求管控、数字化城市运行和治理、重点工作及项目督查、黔龙集团风险化解、防范化解金融领域重大风险等重点工作支出。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算48万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费27万元,与2025年持平;公务用车运行维护费21万元,与2025年持平;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费253.74万元,比上年减少11.1万元,主要原因是预算职工人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。政府采购预算总额24万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元;其中一般公共预算拨款政府采购24万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款401.04万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:吴霁鹏,联系方式:023-79226066
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,951.22 | 一、本年支出 | 1,951.22 | 1,951.22 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,951.22 | 一般公共服务支出 | 1,495.32 | 1,495.32 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 259.05 | 259.05 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 96.25 | 96.25 | |||
| 住房保障支出 | 100.60 | 100.60 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,951.22 | 支出合计 | 1,951.22 | 1,951.22 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,951.22 | 1,550.18 | 401.04 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,495.32 | 1,094.28 | 401.04 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,495.32 | 1,094.28 | 401.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,094.28 | 1,094.28 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 401.04 | 401.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.05 | 259.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.05 | 259.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.25 | 119.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.63 | 59.63 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.17 | 80.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.25 | 96.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.25 | 96.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.53 | 74.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.32 | 8.32 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.40 | 13.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.60 | 100.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.60 | 100.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.60 | 100.60 | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,550.18 | 1,296.44 | 253.74 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,231.03 | 1,207.03 | 24.00 |
| 30101 | 基本工资 | 286.05 | 286.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.85 | 200.85 | |
| 30103 | 奖金 | 351.40 | 351.40 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 24.00 | 24.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.25 | 119.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.63 | 59.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.53 | 74.53 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.32 | 8.32 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 100.60 | 100.60 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.16 | 4.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 221.74 | 221.74 | |
| 30201 | 办公费 | 26.17 | 26.17 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 24.00 | 24.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 38.00 | 38.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.90 | 1.90 | |
| 30216 | 培训费 | 7.63 | 7.63 | |
| 30217 | 公务接待费 | 27.00 | 27.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.10 | 6.10 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 55.80 | 55.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.41 | 89.41 | |
| 30305 | 生活补助 | 80.17 | 80.17 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.24 | 9.24 | |
| 310 | 资本性支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.00 | 8.00 | |
| 2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 48.00 | 21.00 | 21.00 | 27.00 | ||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,951.22 | 合计 | 1,951.22 |
| 一般公共预算资金 | 1,951.22 | 一般公共服务支出 | 1,495.32 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 259.05 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 96.25 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 100.60 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,951.22 | 1,951.22 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,495.32 | 1,495.32 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,495.32 | 1,495.32 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,094.28 | 1,094.28 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 401.04 | 401.04 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.05 | 259.05 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.05 | 259.05 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.25 | 119.25 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.63 | 59.63 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.17 | 80.17 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 96.25 | 96.25 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.25 | 96.25 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.53 | 74.53 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.40 | 13.40 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 100.60 | 100.60 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 100.60 | 100.60 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 100.60 | 100.60 | ||||||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,951.22 | 1,550.18 | 401.04 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,495.32 | 1,094.28 | 401.04 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,495.32 | 1,094.28 | 401.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,094.28 | 1,094.28 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 401.04 | 401.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.05 | 259.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.05 | 259.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.25 | 119.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.63 | 59.63 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.17 | 80.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.25 | 96.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.25 | 96.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.53 | 74.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.32 | 8.32 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.40 | 13.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.60 | 100.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.60 | 100.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.60 | 100.60 | |
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
| A | 货物 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| C | 服务 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 131001-重庆市黔江区人民政府办公室(本级) | |||||||||||
| 项目名称 | 50011422T000000107443-政务服务工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区人民政府办公室 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 27.56 | 本级安排(万元) | 27.56 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 政策依据:黔江委编委发〔2025〕11号文件。 资金用途:负责区政府推进政府职能转变、行政审批制度改革、区政府政务公开工作,负责指导全区政务公开工作。 计算标准:合计27.56万元。其中:1.网站及系统运维费4万元。2.政策解读培训费6万元。3.差旅费10.16万元。4.租车费2万元。5.印刷费5.4万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 黔江委编委发〔2025〕11号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提供有效信息服务,做好政策解读服务和政务公开,做好政府网站管理和新媒体监管。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 30 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 30 | 次 | ≥ | 4 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 131001-重庆市黔江区人民政府办公室(本级) | |||||||||||
| 项目名称 | 50011422T000000112400-防范化解金融领域重大风险 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区人民政府办公室 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 70.09 | 本级安排(万元) | 70.09 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 政策依据:渝委发〔2019〕25号文件。 资金用途:整治互联网金融风险、打击非法集资、打击乱办金融、防范化解债券违约风险等支出。 计算标准:合计70.09万元。其中:1.渝东南区县非法金融活动举报奖励15万元。2.防范非法集资短视频大赛短视频制作费5万元。3.地方金融机构现场检查费3.6万元。4.印刷费24.8万元。5.租车费8.07万元。6.差旅费13.62万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝委发〔2019〕25号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 守住不发生区域性、系统性金融风险。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 发生区域性、系统系统性风险 | 20 | 次 | ≤ | 0 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放金融打非宣传资料 | 20 | 万册 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益金融企业数量 | 20 | 家 | ≥ | 40 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 131001-重庆市黔江区人民政府办公室(本级) | |||||||||||
| 项目名称 | 50011422T000000136966-会议专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区人民政府办公室 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 96.89 | 本级安排(万元) | 96.89 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 政策依据:黔江委办发〔2019〕21号、黔江财政发〔2014〕131号文件。 资金用途:区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区政府专题会、座谈会等会议支出。 计算标准:合计96.89万元,其中:1.场地租赁费23.39万元。2.投影仪等设备租赁费10万元。3.伙食费31.5万元。4.印刷费32万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 黔江委办发〔2019〕21号文件 ,黔江财政发〔2014〕131号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 推动市委、市政府决策部署和区委、区政府工作安排落实落地。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均会议费用 | 20 | 元/人 | ≤ | 220 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 人均会议成本标准执行率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 会议人次 | 30 | 人次 | ≥ | 6000 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 131001-重庆市黔江区人民政府办公室(本级) | |||||||||||
| 项目名称 | 50011422T000002669268-黔龙集团风险化解专项工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区人民政府办公室 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 38.08 | 本级安排(万元) | 38.08 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 政策依据:黔财政法回复〔2025〕8号文件。 资金用途:黔江区黔龙集团风险化解和重整等专项工作支出。 计算标准:合计38.08万元。其中:1.驻重庆工作组办公场地租赁费12万元。2.常驻重庆工作组人员(2人)住宿费4.8万元。3.驻重庆工作组办公用品及耗材费6万元。4.差旅费6万元。5.租车费9.28万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 黔财政法回复〔2025〕8号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 助推黔龙集团债务风险化解。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展协商会议次数 | 30 | 次 | ≥ | 60 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 出差沟通协调一区四县 | 20 | 次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进渝东南金融环境改善 | 30 | 家 | 定性 | 9 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 131001-重庆市黔江区人民政府办公室(本级) | |||||||||||
| 项目名称 | 50011423T000003304036-遗属生活困难补助 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区人民政府办公室 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 2.80 | 本级安排(万元) | 2.80 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 政策依据:渝人社发〔2018〕238号、渝人社发〔2024〕22号文件。 资金用途:遗属人员生活补助。 计算标准:合计2.796万元,2人×12月×0.1165万元/人/月=2.796万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝人社发〔2018〕238号文件,渝人社发〔2024〕22号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 生活困难遗属基本生活得到有效保障。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按季度发放 | 20 | 月 | = | 3 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出金额 | 20 | 元 | ≤ | 27960 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 20 | 人 | = | 2 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 131001-重庆市黔江区人民政府办公室(本级) | |||||||||||
| 项目名称 | 50011424T000003930575-重点专项及督查工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区人民政府办公室 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 32.13 | 本级安排(万元) | 32.13 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 政策依据:黔江委办发〔2019〕21号文件。 资金用途:督查区重点工作重点项目完成情况等支出。 计算标准:合计32.13万元。其中:1.租车费14.53万元。2.督查工作会议费6.4万元。3.资料印刷费8万元。4.差旅费3.2万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 黔江委办发〔2019〕21号文件,黔江财政发〔2014〕131号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 助推区重点工作重点项目完成。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 30 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目成果效用延续时间 | 20 | 年 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展督查次数 | 30 | 次 | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 131001-重庆市黔江区人民政府办公室(本级) | |||||||||||
| 项目名称 | 50011424T000004485727-数字化城市运行和治理经费 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区人民政府办公室 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 86.20 | 本级安排(万元) | 86.20 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 政策依据:黔江委编委发〔2024〕6号、黔江财政发〔2014〕131号文件。 资金用途:数字化城市运行和治理平台建设、运行维护、演练、培训等支出。 计算标准:合计86.2万元。其中:1.开展森林防灭火、道路运输安全、防汛抗旱、危岩地灾、食品安全、公共卫生事件、水源地突发事件、治安安全、燃气泄漏等10类主题演练费21万元。2.应用(场景)数据动态实时接入三级治理中心技术服务费11万元。3.应用(场景)硬件设备采购费23万元。4.应用(场景)软件授权与运维费8万元。5.治理平台与AI事件分析及巡检服务费6万元。6.平台专线服务费9.6万元。7.平台业务培训费4.8万元。8.差旅费0.8万元。9.租车费2万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 黔江委编委发〔2024〕6号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 推进黔江区数字化城市运行与治理。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出金额 | 20 | 万元 | ≤ | 86.2 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进黔江区数字化城市运行 | 30 | 年 | 定性 | 有效促进 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 调研出差次数 | 20 | 人次 | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展应急演练和突发应急指挥调度 | 10 | 次 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 131001-重庆市黔江区人民政府办公室(本级) | |||||||||||
| 项目名称 | 50011426T000005622032-民呼我为诉求管控项目经费 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区人民政府办公室 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 47.30 | 本级安排(万元) | 47.30 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 政策依据:黔江委编委发〔2024〕6号文件。 资金用途:打通“民呼我为”“多元矛盾纠纷化解”“信访解民难”“三级治理中心平台”“141基层智治平台”等系统数据,开发“民呼我为”功能对群众诉求进行全量分析等支出。 计算标准:合计47.3万元。其中:1.AI训练数据库(数据清洗、特征工程及分布式训练)12万元。2.敏感词库与热点识别模型(热点、敏感话题识别模型开发)16万元。3.系统间数据库对接服务(API接口开发、数据格式转换及安全传输协议配置)10万元。4.调研检查差旅费1.2万元。5.租车费3.3万元。6.“民呼我为”业务培训费4.8万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 黔江委编委发〔2024〕6号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 打通“民呼我为”“多元矛盾纠纷化解”“信访解民难”“三级治理中心平台”“141基层智治平台”等系统数据,开发“民呼我为”功能。完成对群众诉求进行全量分析。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开发功能个数 | 20 | 个 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 20 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出金额 | 20 | 万元 | ≤ | 47.3 | 否 | |||||