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  • 索引号 11500114009130039C/2026-00008
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2026-03-16
  • 发布日期 2026-03-16
  • 文件标题 重庆市黔江区数字化城市运行和治理中心 2026年单位预算情况说明
  • 发布机构 黔江区政府办公室
  • 有效性

重庆市黔江区数字化城市运行和治理中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承接市级应用,建设本级特色应用,推动城市治理和运行领域迭代集成;支撑数字化城市运行和治理领域上传下达、监测预警、快速响应、评价问效等方面事务性工作,实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置;完成市数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务,推动本级业务事项、事件梳理和数字化;统筹区级部门应用集成和业务贯通;统筹区级部门、乡镇(街道)按权责完成任务事件闭环处置;指导基层治理中心建设。

2.负责办理区委、区政府和区委、区政府领导同志交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市黔江区数字化城市运行和治理中心,为重庆市黔江区人民政府办公室管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位,内设5个科室,分别为:综合协调科、运行调度科、技术支持科、政务值班科、民呼我为科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数205.18万元,其中:一般公共预算拨款205.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加94.12万元,主要是基本支出经费拨款资金收入增加94.12万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数205.18万元,其中:一般公共服务支出159.08万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出26.82万元,卫生健康支出9.94万元,住房保障支出9.34万元。支出较去年增加94.12万元,主要是基本支出增加94.12万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入205.18万元,一般公共预算财政拨款支出205.18万元,比2025年增加94.12万元。其中:基本支出205.18万元,比2025年增加94.12万元,主要原因是人员经费支出增加,主要用于保障职工工资薪金,职工社保、公积金缴纳,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2025年持平。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2026年“三公”经费预算0万元,与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元。

(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。

(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:吴霁鹏,联系方式:023-79226066


Sheet 1: 表1 财政拨款收支总表

表1





财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 205.18 一、本年支出 205.18 205.18

一般公共预算资金 205.18 一般公共服务支出 159.08 159.08

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 26.82 26.82

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 9.94 9.94



住房保障支出 9.34 9.34

二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入





收入合计 205.18 支出合计 205.18 205.18


Sheet 2: 表2 一般公共预算支出

表2



一般公共预算财政拨款支出预算表




单位:万元
功能分类科目 2026年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 205.18 205.18
201 一般公共服务支出 159.08 159.08
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 159.08 159.08
2010350 事业运行 159.08 159.08
208 社会保障和就业支出 26.82 26.82
20805 行政事业单位养老支出 26.82 26.82
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.88 17.88
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.94 8.94
210 卫生健康支出 9.94 9.94
21011 行政事业单位医疗 9.94 9.94
2101102 事业单位医疗 7.78 7.78
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.16 2.16
221 住房保障支出 9.34 9.34
22102 住房改革支出 9.34 9.34
2210201 住房公积金 9.34 9.34

Sheet 3: 表3 一般公共预算财政基本支出

表3



一般公共预算财政拨款基本支出预算表




单位:万元
经济分类科目 2026年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 205.18 174.16 31.02
301 工资福利支出 180.16 174.16 6.00
30101 基本工资 42.22 42.22
30102 津贴补贴 4.22 4.22
30106 伙食补助费 6.00
6.00
30107 绩效工资 81.39 81.39
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.88 17.88
30109 职业年金缴费 8.94 8.94
30110 职工基本医疗保险缴费 7.78 7.78
30112 其他社会保障缴费 0.23 0.23
30113 住房公积金 9.34 9.34
30114 医疗费 2.16 2.16
302 商品和服务支出 25.02
25.02
30201 办公费 13.56
13.56
30202 印刷费 1.00
1.00
30205 水费 2.00
2.00
30206 电费 2.00
2.00
30207 邮电费 1.00
1.00
30211 差旅费 3.36
3.36
30216 培训费 1.17
1.17
30228 工会经费 0.93
0.93

Sheet 4: 表4 一般公用预算“三公”经费支出表

表4




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2026年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费







Sheet 5: 表5 政府性基金预算支出表

表5



政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

Sheet 6: 表6 部门收支总表

表6


部门收支总表



单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 205.18 合计 205.18
一般公共预算资金 205.18 一般公共服务支出 159.08
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 26.82
国有资本经营预算资金
卫生健康支出 9.94
财政专户管理资金
住房保障支出 9.34
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金



Sheet 7: 表7 部门收入总表

表7










部门收入总表











单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 205.18 205.18







201 一般公共服务支出 159.08 159.08







20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 159.08 159.08







2010350 事业运行 159.08 159.08







208 社会保障和就业支出 26.82 26.82







20805 行政事业单位养老支出 26.82 26.82







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.88 17.88







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.94 8.94







210 卫生健康支出 9.94 9.94







21011 行政事业单位医疗 9.94 9.94







2101102 事业单位医疗 7.78 7.78







2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.16 2.16







221 住房保障支出 9.34 9.34







22102 住房改革支出 9.34 9.34







2210201 住房公积金 9.34 9.34








Sheet 8: 表8 部门支出总表

表8



部门支出总表




单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 205.18 205.18
201 一般公共服务支出 159.08 159.08
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 159.08 159.08
2010350 事业运行 159.08 159.08
208 社会保障和就业支出 26.82 26.82
20805 行政事业单位养老支出 26.82 26.82
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.88 17.88
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.94 8.94
210 卫生健康支出 9.94 9.94
21011 行政事业单位医疗 9.94 9.94
2101102 事业单位医疗 7.78 7.78
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.16 2.16
221 住房保障支出 9.34 9.34
22102 住房改革支出 9.34 9.34
2210201 住房公积金 9.34 9.34

Sheet 9: 表9 采购预算明细表

政府采购预算明细表











单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计





















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