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  • 索引号 11500114778488713F/2022-00013
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2022-05-24
  • 发布日期 2022-05-24
  • 文件标题 黔江区金溪镇人民政府2022年部门预算情况说明
  • 发布机构 黔江区金溪镇
  • 有效性

黔江区金溪镇人民政府2022年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

(一)职能职责。

黔江区金溪镇人民政府在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作、社区网格疫情防疫工作。向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)单位构成。

2022年,我镇纳入部门预算编报范围独立核算单位8个,内设机构14个。本级独立核算单位1个,包含政府、党委、人大、社会事务办、规划建设管理环保办、平安应急办、财政办7个内设机构;事业独立核算单位7个,分别为文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1562.96万元,其中:一般公共预算拨款1562.96万元。政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0元。收入较去年减少0.27万元,主要是一般公共预算经费拨款减少0.27万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1562.96万元,其中:一般公共服务支出483.71万元,文化旅游体育与传媒支出56.45万元,社会保障和就业支出309.16万元,卫生健康支出127.4万元,城乡社区支出71.24万元,农林水支出338.77万元,住房保障支出65.99万元,灾害防治及应急管理支出110.26万元。支出较去年减少0.27万元,主要是基本支出减少0.27万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1562.96万元,一般公共预算财政拨款支出1562.96万元,比2021年预算1563.23万元减少0.27万元。其中:基本支出1352.35万元,比2021年预算1522.23万元减少169.88万元,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助上年列入了基本支出,本年列入了项目支出;项目支出210.61万元,比2021年预算41万元增加169.61万元,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助上年列入了基本支出,本年列入了项目支出。

黔江区金溪镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算27.4万元,比2021年预算33万元减少5.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年无变化;公务接待费16万元,比2021年预算22.5万元减少6.5万元,主要原因是2021年为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接之年,相应的会议、检查等接待活动将减少;公务用车运行维护费11.4万元,比2021年预算10.5万元增加0.9万元,主要原因是2022年增加人大代表视察活动;公务用车购置费0万元,比2021年无变化,主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费179.58万元,比上年预算182.67万元减少3.09万元,主要原因为差旅费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.5万元:政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10.5万元:政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款210.61万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

(五)无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:吴娇  

部门预算公开联系方式:023-79576001

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