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  • 索引号 115001140091436818/2022-00012
  • 发文字号
  • 主题分类 财政、金融、审计
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-01-14
  • 发布日期 2022-01-14
  • 文件标题 黔江区石会镇人民政府2022年部门预算情况说明
  • 发布机构 黔江区石会镇
  • 有效性

黔江区石会镇人民政府2022年部门预算情况说明

黔江区石会镇人民政府

2022年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定,贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2.负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,促进各项社会事业的发展;维护一切经济单位和个人的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.负责本行政区域内的经济管理、农村基础设施建设、农业生产和综合开发等工作;负责对辖区内村级财务的指导和监管工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。

4.向本镇党委、人民代表大会报告工作,并指导各村(社区)的工作,抓好基层政权建设。

5.完成上级政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

石会镇人民政府下设10个综合办事机构,即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室;下设7个事业单位,即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1843.48万元,其中:一般公共预算拨款1843.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少16.94万元,主要是一般公共预算拨款增加38.49万元,上年结转减少55.43万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1843.48万元,其中:一般公共服务支出538.78万元,文化旅游体育与传媒支出62.61万元,社会保障和就业支出378.78万元,卫生健康支出147.71万元,节能环保支出76.66万元,农林水支出408.47万元,住房保障支出76.71万元,灾害防治及应急管理支出153.76万元。支出较去年减少16.94万元,主要是一般公共服务支出减少48.94万元,文化旅游体育与传媒支出增加12.04万元,社会保障和就业支出增加25.49万元,农林水支出增加12.31万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1843.48万元,一般公共预算财政拨款支出1843.48万元,比2021年增加38.49万元。其中:基本支出1566.29万元,比2021年减少172.7万元,主要原因是2022年村干部固定补贴、村级办公经费和服务群众经费纳入项目支出统计,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出277.2万元,比2021年增加211.2万元,主要原因是2022年村干部固定补贴、村级办公经费和服务群众经费纳入项目支出统计,主要用于保障村(社区)干部固定补贴、村级办公及服务群众、安全维稳、人大会议、集镇保洁及市政维护管理等重点工作。

黔江区石会镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元,比2021年减少2.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费5万元,比2021年减少1.2万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;公务用车运行维护费7万元,比2021年减少1万元,主要原因是进一步加强公务用车管理,严格执行公务用车的调度使用、维修保养等相关规章制度;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费205.17万元,比上年减少5.93万元,主要原因为单位厉行节约,减少不必要浪费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额113.7万元:政府采购货物预算113.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购113.7万元:政府采购货物预算113.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款277.2万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆,消防车1辆(不在编制内)。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

(五)无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余,不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人:郭韵      联系方式:023-79614016

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