黔江区水务局2014年部门决算情况说明
一、单位基本情况
重庆市黔江区水务局为政府组成部门,内设12个职能科室,10个事业单位,主要职能是:一是贯彻执行有关水务工作法律、法规和政策;负责拟定和监督实施全区城乡防洪、供水、用水、污水处理、水能资源开发利用等水务综合规划、专业规划、中长期供求规划,保障水资源的合理开发利用;二是负责统筹协调和保障全区城乡生活、生产经营和生态环境用水;三是负责全区水资源保护和监督管理;四是负责计划用水、节约用水工作;五是承担全区水利突发公共事件应急管理的责任和水利工程建设与运行安全监管的责任;六是负责全区水利水电工程移民及后期扶持管理工作;七是指导水文工作;八是负责全区水务设施和江河、水库、湖泊等水域及其岸线的管理、开发、利用、保护和整治;负责河道管理工作;拟订并监督实施河道清障计划和实施方案;按分工负责河道采砂的管理、监督和检查工作;九是承担全区水土流失综合防治、监测预报的责任;十是负责全区农村水利工作;十一是负责全区水土保持、水政监察和水行政执法工作;十二是负责全区水利科技、教育和对外交流工作;组织拟订和监督实施水利行业地方技术质量标准和规范;十三是承担全区城市供水、排水、节水管理的责任;十四是承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2014年部门决算情况说明
(一)部门本年收入决算13,154.95万元,其中:财政拨款收入13,154.95万元。
(二)部门本年支出决算 13,154.95万元,其中:
1、一般公共服务决算支出 100万元。主要用于水库、河堤项目前期工作经费。
2、社会保障和就业决算支出 261.28万元。主要用于单位退休人员经费和死亡抚恤。
3、医疗卫生决算支出 72.68万元。主要用于单位职工医疗保险缴费。
4、节能环保支出 20万元。主要用于农村小水电增效扩容改造。
5、农林水支出12,624.23万元。主要用于江河治理、水土保持、防汛、山坪塘、水资源涵养、农村人畜饮水等工程项目建设,水利行业管理和水政执法监督工作经费,水利事业人员经费。
6、资源勘探信息等支出 20万元。主要用于水利安全生产监管工作经费。
7、住房保障支出 56.76万元。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
(三)2014年部门决算公共预算财政拨款支出13,154.95万元,其中:一般公共服务决算支出 100万元;社会保障和就业决算支出261.28万元;医疗卫生决算支出72.68万元;节能环保支出 20万元;农林水支出12,624.23万元;资源勘探信息等支出 20万元;住房保障支出 56.76万元。
三、2014年“三公”经费情况说明
2014年“三公”经费决算数39.98万元,其中:
(一)公务接待费 15.47万元。主要用于水利项目前期工作、水利工程检查等公务接待。
(二)公务用车费 24.51万元。其中公务用车运行维护费支出24.51万元,主要用于单位公务车修理、油料、保险、通行、清洁等运行维护费用。
重庆市黔江区水务局2014年收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款(不含政府性基金) | 13,154.95 | 一、一般公共服务支出 | 100.00 |
二、上级补助收入 | 发展与改革事务 | 100.00 | |
三、事业收入 | 战略规划与实施 | 100.00 | |
四、经营收入 | 二、社会保障和就业支出 | 261.28 | |
五、附属单位缴款 | 行政事业单位离退休 | 257.18 | |
六、其他收入 | 归口管理的行政单位离退休 | 136.47 | |
事业单位离退休 | 120.71 | ||
抚恤 | 4.10 | ||
死亡抚恤 | 4.10 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 72.68 | ||
医疗保障 | 72.68 | ||
行政单位医疗 | 23.90 | ||
事业单位医疗 | 25.42 | ||
公务员医疗补助 | 9.36 | ||
其他医疗保障支出 | 14.00 | ||
四、节能环保支出 | 20.00 | ||
可再生能源 | 20.00 | ||
可再生能源 | 20.00 | ||
五、农林水支出 | 12,624.23 | ||
水利 | 12,624.23 | ||
行政运行 | 243.22 | ||
水利工程建设 | 4,805.00 | ||
水利工程运行与维护 | 28.74 | ||
水利前期工作 | 12.50 | ||
水利执法监督 | 62.53 | ||
水土保持 | 112.46 | ||
水资源节约管理与保护 | 40.14 | ||
水文测报 | 6.63 | ||
防汛 | 162.00 | ||
抗旱 | 7.00 | ||
农田水利 | 2,414.50 | ||
水资源费安排的支出 | 184.00 | ||
农村人畜饮水 | 3,895.00 | ||
其他水利支出 | 650.51 | ||
六、资源勘探信息等支出 | 20.00 | ||
安全生产监管 | 20.00 | ||
安全监管监察专项 | 20.00 | ||
七、住房保障支出 | 56.75 | ||
住房改革支出 | 56.75 | ||
住房公积金 | 56.75 | ||
本年收入合计 | 13,154.95 | 本年支出合计 | 13,154.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 13,154.95 | 合计 | 13,154.95 |
重庆市黔江区水务局2014年公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 决算数 | |||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 13,154.95 | 1,007.93 | 12,147.02 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
04 | 发展与改革事务 | 100.00 | 100.00 | ||||
04 | 战略规划与实施 | 100.00 | 100.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 261.28 | 261.28 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 257.18 | 257.18 | ||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 136.47 | 136.47 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 120.71 | 120.71 | ||||
08 | 抚恤 | 4.10 | 4.10 | ||||
01 | 死亡抚恤 | 4.10 | 4.10 | ||||
210 | 01 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.68 | 72.68 | |||
02 | 医疗保障 | 72.68 | 72.68 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 25.42 | 25.42 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 9.36 | 9.36 | ||||
99 | 其他医疗保障支出 | 14.00 | 14.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
12 | 可再生能源 | 20.00 | 20.00 | ||||
01 | 可再生能源 | 20.00 | 20.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 12,624.23 | 617.21 | 12,007.02 | |||
03 | 水利 | 12,624.23 | 617.21 | 12,007.02 | |||
01 | 行政运行 | 243.22 | 243.22 | ||||
05 | 水利工程建设 | 4,805.00 | 4,805.00 | ||||
06 | 水利工程运行与维护 | 28.74 | 28.74 | ||||
08 | 水利前期工作 | 12.50 | 12.50 | ||||
09 | 水利执法监督 | 62.53 | 20.53 | 42.00 | |||
10 | 水土保持 | 112.46 | 73.46 | 39.00 | |||
11 | 水资源节约管理与保护 | 40.14 | 40.14 | ||||
13 | 水文测报 | 6.63 | 6.63 | ||||
14 | 防汛 | 162.00 | 162.00 | ||||
15 | 抗旱 | 7.00 | 7.00 | ||||
16 | 农田水利 | 2,414.50 | 2,414.50 | ||||
31 | 水资源费安排的支出 | 184.00 | 184.00 | ||||
35 | 农村人畜饮水 | 3,895.00 | 3,895.00 | ||||
99 | 其他水利支出 | 650.51 | 204.49 | 446.02 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
06 | 安全生产监管 | 20.00 | 20.00 | ||||
05 | 安全监管监察专项 | 20.00 | 20.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 56.76 | 56.76 | ||||
02 | 住房改革支出 | 56.76 | 56.76 | ||||
01 | 住房公积金 | 56.76 | 56.76 | ||||
重庆市黔江区水务局2014年“三公”经费决算情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 决 算 数 | ||||||
合 计 | 39.98 | ||||||
1、因公出国(境)费 | |||||||
2、公务接待费 | 15.47 | ||||||
3、公务用车购置及运行维护费 | 24.51 | ||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 24.51 | ||||||
(2)公务用车购置 |