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  • 索引号 11500114009130039C/2017-03911
  • 发文字号
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2017-08-28
  • 发布日期 2017-08-28
  • 文件标题 重庆市黔江区统计局 2016年部门决算情况说明
  • 发布机构 黔江区人民政府
  • 有效性

重庆市黔江区统计局 2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行有关统计法律、法规和国家统计制度、统计标准;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、当年取得的主要事业成效

(1) 、加强经济运行统计监测,提供优质决策参考;

(2) 、扎实推进第三次全国农业普查,取得良好成效;

(3) 、巩固拓展统计“四大格局”,提高统计工作水平;

(4) 、开展GDP核算及重点行业统计,客观反映经济发展;

(5) 、有序推进重点统计调查,提供社情民生民意参考;

(6) 、围绕市对区县目标考核,加强分析研究,提出意见建议;

(7) 、加强统计“双基”建设,不断夯实统计基础;

(8) 、深化统计服务,提升统计信息和决策参考服务水平;

(9) 、深入开展党的群众路线教育实践活动,切实转变机关作风;

(10) 、其他工作统筹开展。

(二)机构设置。

黔江区统计局是全额拨款的行政单位,下属有全额拨款参照公务员法管理的经济社会调查队及全额拨款的参照公务员法管理的统计执法队,实行的是一套决算报表。其中:行政编制23人,实有18人,经济社会调查队(参公)编制7人实有8人(引进人材1人),统计执法队(参公)编制6人实有6人,年末实有在职职工32人。退休职工8人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1010.79万元,支出总计705.07万元。与2015年决算数相比,收入增加447.08万元、增长45.16%,主要原因是2016年年初预算安排基本支出415.44万元,(2016年追加共了27.93万元,其中追加了绩效考核奖及津补贴调标和年终一次性奖金,增人增资,住房公积金; 2016年第三次全国农业普查预算经费476.38万元。支出增加141.36万元,增长25.96%,主要原因是(1)基本支出443.37万元占总收入的64.64%;(2)项目支出:242.49万元;真中:一般行政管理事务50万元占总收入的20.62%;专项普查活动177.49万元占总收入的73.19%,商贸企业统计工作15.万元占总收入的6.19%。

本部门2016年度收入合计1010.79万元,其中:财政拨款收入991.58万元,占98.09%;上年度财政拨款结转和结余资金19.21万元。

本部门2016年度支出合计705.07万元,其中:基本支出443.37万元,占64.64%;项目支出242.48万元,占35.36%。

本部门2016年度年末结转和结余324.93万元,较上年增加305.72万元,主要原因是第三次全国农业普查经费结转结余302.89万元.养老保险职业年金22.04万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1010.79万元,较上年决算数增加427.87万元,增长45.16%。主要原因是追加了绩效考核奖及津补贴调标和年终一次性奖金,增人增资,住房公积金;较年初预算数增加30.76万元,增长3.2%。主要原因是养老保险职业年金。

本部门2016年度财政拨款支出705.07万元,较上年决算数增加141.37万元,增长27.96%。主要原因是基本支出443.37万元;项目支出:242.48万元;真中:一般行政管理事务50万元;专项普查活动177.48万元。较年初预算数增加49.97万元,增长5.3%。主要原因是使用以前年度财政拨款结转和结余资金19.21万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出568.25万元,占82.85%,较年初预算数减少280.06万元,决算数大于年初预算数,主要原因是专项普查活动177.48万元,减少298.90万元; 行政运行增加18.84万元;较年初预算数减少255.75万元,决算数小于年初预算数,主要原因是统计信息事务支出减少280.05万元;行政运行增加18.84万元;专项普查活动减少298.90万元;社会保障和就业支出增加8.10万元;医疗卫生与计划生育支出增加0.52万元;住房保障支出增加0.67万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出443.7万元。其中:人员经费405.91万元,较上年增加65.40万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费37.46万元,较上年减少1.26万元,主要原因是公务用车运行维护费减少,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务支出。

2016年总支出705.07万元与2015年544.49万元比增加141.36万元,2016年结转结余324.93万元(第三次全国农业普查经费结转结余302.89万元.养老保险职业年金22.04万元)。;

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计20.46万元,较年初预算数减少7.29万元,较上年支出数减少5.96万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数0万元,较上年支出数0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数0万元,较上年支出数0万元。

公务车运行维护费10.59万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2.66万元,较上年支出数减少2.48万元,主要原因是主要是我单位认真贯彻执行《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,为了降低车辆运行成本,对车辆油耗和行使里程挂钩管理,按运行里程和时间保养维护车辆,公务用车维修纳入财政定点厂家,追求最大性价比。

公务接待费9.87万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少4.63万元,较上年支出数减少3.48万元,减少的主要原因是认真贯彻执行《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为1辆;国内公务接待608批次,1372人,其中:国内外事接待608批次,1372人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费71.93元,车均购置费0万元,车均维护费10.59万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出37.46万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务支出。

机关运行经费较2015年减少1.26万元,降低3.26%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额11.27万元,其中:政府采购货物支出11.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑、家具等。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年本部门编制绩效目标的项目1个,涉及支出预算476.38万元。