您当前位置: 首页/政务公开/法定主动公开内容/预算/决算/部门决算公开
  • 索引号 11500114009130039C/2017-03921
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2017-08-28
  • 发布日期 2017-08-28
  • 文件标题 重庆市正阳工业园区管理委员会2016年部门决算情况说明
  • 发布机构 黔江区人民政府
  • 有效性

重庆市正阳工业园区管理委员会2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市正阳工业园区管理委员会为政府派出机构,内设8个部室,分别为办公室、产业招商部、经济发展部(统计办公室)、规划建设部、财政财务部、安全保卫部、人力资源开发部、物流部,下设正阳工业园区企业审批服务中心。主要职能职责是根据区政府授权,主要负责行使园区内有关行政、经济和社会事务管理职能:

(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

(二)根据《黔江区城乡发展总体规划》,参与组织编制和实施正阳工业园区(含青杠拓展区、黔永创业园区,以下简称园区)的开发建设总体发展规划、控制性详细规划。

(三)负责拟定和组织实施园区产业、建设、市政发展规划。

(四)根据区政府授权,对园区内所有开发建设项目行使管理权;配合相关部门,负责办理园区各类开发建设经营项目的行政审批事项。

(五)负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。

(六)负责园区财政收支预决算及组织管理工作;负责园区国有资产管理、财务管理、内部审计工作;指导、监督、检查企业财务工作。

(七)负责组织协调园区路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理。

(八)负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

(九)负责园区土地整理、储备、经营和开发工作。

(十)负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。

(十一)负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。

(十二)负责园区安全生产、信访和社会稳定工作。

(十三)负责管理、协调、指导园区管委会机关及企业的监察、人事、综合治理、计划生育、精神文明建设等工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

2016年收入决算35999.11万元,上年结转0.14万元, 收入决算合计为35999.25万元。2016年决算支出30047.67万元,结余结转5951.58万元。

2016年一般公共财政拨款收入决算26641.11万元,较年初预算28770万元减少2128.89万元,主要是2016年5月起,增值税分成比例调整带来的减收;2016年一般公共财政支出决算23011.67万元(其中:基本支出565.13万元,主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费,离退休人员离退休费及生活补贴,保障机关正常运转的各项商品服务支出;项目支出22446.54万元,主要用于园区基础设施建设及历史债务清偿、对园区企业建设发展的财政扶持补助、两城同创工作专项经费、园区公共管理事务支出等),结余结转3629.58万元。产生结余主要是年末资金到位时间紧迫;企业次年申报上年补助等。

2016年基金未编制年初预算,2016年基金收入决算9358万元,支出决算7036万元(均为项目支出,主要用于园区基础设施建设及历史债务清偿、对园区企业建设发展的财政扶持补助),结余结转2322万元。产生结余结转主要是年末资金到位时间紧迫;企业次年申报上年补助等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年“三公”经费决算72.78万元,较年初预算102万元减少29.22万元,较2015年减少21.26万元。

(二)“三公”经费分项支出数额情况

因公出国(境)费用0万元,与上年持平,较年初预算无变化;

公务用车购置费0万元,与上年持平,较年初预算无变化;

公务用车运行维护费26.41万元,较年初预算50万元减少23.59万元,较上年支出43.12万元减少16.71万元,主要是公务用车改革减少支出。公务用车运行维护费车均13.20万元,较上年10.78万元增加,主要是2016年7月公车改革前有公车4辆,决算时公车2辆。

公务接待费46.37万元,较年初预算52万元减少5.63万元,较上年50.92万元减少4.55万元;公务接待684批次,共计5646人,人均82.13元,较上年人均120元减少37.87元,主要是加强了公务接待管理。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出61.97万元,比2015年51.86万元增加10.11万元,增长20%,主要原因是公车改革后,租赁车辆解决事业人员交通。

(二)国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息:截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额6.62万元,其中:政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。    

(四)预算绩效管理情况说明。无。

五、专业名词解释。                                                              

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

六、决算公开联系方式。

联系人:刘正义   联系电话:13908270990

















←滑动查看完整表格→